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近日,中核集团公司组织召开了总部部门廉洁风险防控工作座谈会,各部门认真总结回顾了2013年廉洁风险防控工作开展情况,着重对权力运行事项是否符合制度流程进行自查,并形成书面总结材料。财务部、规划发展部、人力资源部、军工部、政研企管部等部门负责人先后在会上作了发言,介绍了本部门2013年廉洁风险防控工作以及2014年工作思路。
2013年中核集团公司积极推进总部廉洁风险防控工作,编印总部廉洁风险防控手册,制订《廉洁风险防控工作考评办法》,组织总部部门和人员进行了廉洁风险自查,共计梳理权力运行事项637条,探索建立了权力运行的监督制约机制。
会上,还对开展廉洁风险防控工作中存在的七个方面主要问题进行了深入研究,一是权力配置和结构不科学,决策权、执行权、监督权集中于一个部门,之间没有形成相互制约,部门权力过大,随意性较大;二是权力集中在主要领导手中;三是权力边界不清晰,部门之间职责交叉;四是有的不按程序办事;五是权力运行不公开、不透明,暗箱操作;六是监督不够有力;七是制度不健全,存在防控漏洞。如何解决这些问题,需要下大力气研究构建监督有力的权力运行体系,坚持用制度管权管事管人,让权力在阳光下运行。
中核集团公司将进一步明确开展总部廉洁风险防控工作的三个重点任务:一是要落实责任,各部门要落实主要领导负责制,强化“一把手”责任担当,狠抓廉洁风险防控各项任务的落实。二是要融入管理,要把排查和化解思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险融入管理之中,提高廉洁风险防控工作的渗透力、影响力。三是要突出重点,把廉洁风险防控工作集中在项目招标、物资采购、工程建设、改制重组、产权交易、选人用人等重点领域和关键环节,提高廉洁风险防控工作针对性和实效性。(中国核工业集团公司党组纪检组监察部)
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