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一、概述
2014年上半年,公司董事会、经营班子及全体员工团结一心,积极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署,围绕"十二五"产业发展战略规划,坚持"打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌"的基本工作原则,重点发展三大主导产业,推进战略性新兴业务产品试点。同时,以市场为导向、以提升盈利能力为中心,加强资产效益管理,扎实开展运营能力建设和内控管理,开源节流、降本增效,稳步开展各项生产经营工作。
二、主营业务分析
报告期内,公司实现营业收入159,172.82万元,较上年同期增长17.51%;实现利润总额5,925.96万元,较上年同期下降26.26%;实现归属于上市公司股东的净利润3,569.65万元,较上年同期下降30.39%。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014上半年,公司坚持做大做强"复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料"三大主导产业,同时推进战略性新兴业务试点。报告期内,风电叶片抓住了市场回暖的机遇,实现了收入利润双增长;膜材料坚持开拓市场,销售规模继续扩大;高压气瓶市场竞争加剧,CNG产品销售价格下降、国际市场销量减少从而导致自身亏损。2014年上半年公司整体业务规模保持了稳步的增长。
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北极星风力发电网获悉,近日,国际风电整机商巨头维斯塔斯公布了其第一季度业绩情况,业绩显示,由于原材料价格上涨、供应链中断、项目交付、国际经济形势等问题,维斯塔斯第一季度出现了严重亏损。第一季度的亏损达到7,500万欧元,约合人民币5.8亿元,与去年同期相比,今年一季度的收入下降5.2%,至26.
一图看懂三一重能2023年年报
4月29日,明阳智能发布2024年一季度业绩报告。报告显示,明阳智能2024年一季度营业收入50.75亿元,同比增长84.60%,实现归母净利润3.04亿元,同比扭亏为盈。公司销售毛利率为20.62%,同比上升7.26个百分点,实现基本每股收益0.13元,同比转正,摊薄净资产收益率为1.12%,同比转正。
4月23日,太原重工公布2023年业绩,2023年风电设备营收5.14亿元,毛利率7.35%,销售风电机组29台。据了解,太原重工可设计制造1.5MW~10MW系列风电整机及核心零部件,1.5MW、2MW、2.5MW、3MW系列风电机组累计装机量850余台,5MW海上风电机组已经并网发电,10MW风电机组开发成功,可为用户提供EPC总承包
4月19日,禾望电气发布2023年全年业绩报告。公司实现营业收入37.52亿元,同比增长33.56%,归母净利润为5.02亿元,同比增长88.18%。禾望电气是一家专注于新能源和电气传动产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业。主营产品有风力发电产品、光伏发电产品、储能产品、制氢电源产品、电能质量产品、
4月23日,风电变流器龙头阳光电源发布2023年年报及2024年一季报。年报显示,2023年阳光电源实现营业收入722.51亿元,同比增长79.47%;净利润94.4亿元,同比增幅达162.69%;经营性净现金流69.82亿元,同比增长476.77%。报告期内,风电变流器全球发货32GW,市占率全球第一,同比增长40%,海上风电变流器
4月19日,新强联发布2023年全年业绩报告。2023年新强联实现营业收入28.24亿元,同比增长6.41%,归母净利润为3.75亿元,同比增长18.58%。报告显示,新强联主营为回转支承及配套产品、风电类产品、海工装备类产品、盾构机类产品、其他轴承类产品、锁紧盘、其他、锻件、电力、联轴器,占比为83.77%、71.15
前些日子,金风科技发布2023年年报显示,风电场开发毛利率为47.3%。节能风电也在相近时间也发布了自身年报,其2023年风电发电业务毛利率达到了53.7%。可见两者在风电开发方面的毛利率水平基本接近,基本在50%左右,可见2023年,风电开发毛利率相当可观。相比之下,金风科技的2023年风机及零部件销售毛
明阳智能4月11日晚间披露业绩预告,预计2024年一季度现归属于上市公司股东净利润2.5亿元至3.5亿元,与上年同期相比将增加47626.47万元到57626.47万元,实现扭亏为盈。预计2024年1-3月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.2亿元到3.2亿元,与上年同期相比将增加5.0亿元至6.09亿元,实
3月29日,金风科技发布2023年年度报告,2023年实现营业收入5,045,718.91万元,归属母公司净利润133,099.80万元。2023年,金风科技风力发电机组及零部件销售收入为3,293,706.95万元,占公司营业收入的比重为65.28%;2023年机组对外销售容量13,772.29MW,与2022年基本持平。风电行业的机组大型化进程不断
3月22日,中材科技发布2023年年报。年报显示,2023年,公司实现营业总收入258.89亿元,同比增长0.29%;归母净利润22.24亿元,同比下降37.77%。报告显示,2023年中材科技营业收入构成包括风电叶片、玻璃纤维及制品等。其中,风电叶片收入94.74亿元,占营业收入的36.59%,同比增长45.68%;玻璃纤维及制品
据深交所互动易消息,4月16日,深交所“央企力量筑强基”主题集体业绩说明会在上市大厅召开。大会现场,中材科技董事长黄再满表示,固态电池肯定是一个好产品,它的发展需要一个过程,现在仍然有一些技术需要攻克,产业化需要一定过程。未来相关产品会呈现出多样性。我们坚持认为,锂电池经历了二三十
3月22日,中材科技发布2023年年报。年报显示,2023年,公司实现营业总收入258.89亿元,同比增长0.29%;归母净利润22.24亿元,同比下降37.77%。报告显示,2023年中材科技营业收入构成包括风电叶片、玻璃纤维及制品等。其中,风电叶片收入94.74亿元,占营业收入的36.59%,同比增长45.68%;玻璃纤维及制品
行稳致远谱写风电高质量发展新篇章庄琴霞中材科技党委委员、副总裁,中材叶片党委书记、董事长冬至阳生,岁回律转,时间记录着砥砺前行的足迹,岁月镌刻下拼搏奋斗的成就。2023年,是贯彻落实党的二十大精神开局之年,是实现国家“双碳”战略目标关键之年,也是中国风电行业平稳发展的向好之年。中材叶
北极星风力发电网讯,近日,中材科技发布《中材科技股份有限公司董事长变更公告》。根据公告显示,薛忠民先生因工作原因申请辞去担任的公司董事长职务。经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过,公司董事会同意薛忠民先生不再担任公司董事长职务,同时选举黄再满先生担任公司董事长职务,任期自董
2023年10月16日-19日,2023北京国际风能大会暨展览会(CWP2023)在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一,这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会,再次登陆北京,聚焦中国能源革命的未来。本届大会以“构筑全球稳定供应链共建能源转型新未来”为主题,将历时四天
北极星风力发电网讯:中材叶片近日已经对中复连众100%股权并购,中复连众正式成为其全资子公司。中复连众注册资本26130.75349万元,由中材叶片100%认缴;法人、总经理由乔光辉变更为南洋。此前于2023年6月10日,中材科技发布《关于中材叶片收购中复连众100%股权并增资扩股暨关联交易的公告》。公告披露
北极星风力发电网讯,8月28日,中材叶片阳江公司首支风电叶片下线仪式举行据悉,阳江公司于2023年7月投产,达产后将形成年产200套100-150米型号大型风电叶片的生产能力,届时本产业基地项目将成为华南地区、东南亚具有较大实力的大型风电叶片研发和制造基地
北极星风力发电网获悉,18日,中材科技发布2023年半年报业绩。中材科技表示,2023年上半年实现营业收入123.8亿元,同比增长8.3%;实现归属于上市公司股东的净利润13.9亿元,同比下降26.2%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.5亿元,同比增长0.03%。报告显示,中材科技围绕新能源、
北极星风力发电网讯:日前,中材科技发布董事会决议公告。公告显示,中材科技董事投票表决,通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任乔光辉担任公司副总裁,任期与第七届董事会任期一致。乔光辉简历:乔光辉,中国国籍,1968年出生,中共党员,大学硕士。曾任连云港市玻纤玻钢总厂副总工程师,连
北极星风力发电网讯:6月10日,中材科技发布《关于中材叶片收购中复连众100%股权并增资扩股暨关联交易的公告》,其所属全资子公司中材叶片拟通过增发股份及支付现金方式收购中复连众100%股权并进行增资扩股。具体收购方案为:中国巨石支付现金对价收购中国复材持有的中复连众10.60%股权,收购完成后中
中国招标投标公共服务平台发布中材科技膜材料(山东)有限公司异味有机废气(VOCs)处理装置设计、供货及安装服务项目中标候选人公示,详情如下:
(一)公司总体情况根据中电联全国电力工业统计快报,2014 年上半年,全国电力消费稳步增长。1-6 月份,全国全社会用电量 26276 亿千瓦时,同比增长 5.3%,较 2013 年上半年增加 0.2 个百分点,国家统计局规模以上发电企业发电量完成 26163 亿千瓦时,同比增长 5.80%,较上年增加 1.4 个百分点。截至 6 月底,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备容量达到 12.51 亿千瓦,同比增长 9.4%。发电设备平均利用小时数为 2087 小时,同比下降 79 小时。其中,火电设备平均利用小时 2375小时,同比下降 26 小时;水
2014 年上半年,面对错综复杂的外部环境和各种风险挑战,在公司全体职工的共同努力下,迎难而上,内强管理,外抓市场,牢牢把握科学发展工作主题,紧紧抓住"调结构、转方式、提质量、强管理、控风险、保收益"工作主线,着力提高经济运行质量,加快产业结构调整,实施创新驱动战略,全面开展管理提升活动,夯实内部基础管理,健全完善运行机制,努力打造发展持续、绩效优良、形象良好的上市公司。公司在报告期内完成营业收入37.18 亿元,同比增长20.25%;归属于上市公司净利润2493.35 万元,同比增长65.33%;每股收益0.04 元,同比增长10
一、概述2014年上半年,公司坚持“发电为本、优化制造、提升服务、效益优先、协调发展”的战略方针,积极争取新能源发电项目,全力推进长山头99MW风电项目建设,克服一切困难提高装备制造经营效益。但受宏观经济增长乏力、国家新能源发展战略调整、新能源产能过剩的影响,市场环境并未实质性改善,光伏设备制造和风电设备制造产业相关产品市场价格持续低迷,经营利润甚微。报告期内,公司努力积极经营,在生产经营及项目建设发展方面主要做了以下工作:一是继续加强风电场、光伏电站的运营管理,确保应发尽发,提高发电量;二是上半年获得了银星一井矿产压覆区光伏电
经营情况分析2014 年是华锐风电摆脱危机、走出困境的关键一年。前期受到业绩大幅下滑、被中国证监会连续立案调查尚未产生结果等客观情况和经营重大不确定性因素影响,公司市场开拓、销售回款十分困难,资金十分紧张,这种局面进一步影响了公司的生产组织、现场运维服务和货款支付,各种不利情况在一定时间和范围内互相牵扯,反复作用,严重影响了公司的正常经营。面对错综复杂的外部环境和极其严峻的经营形势,公司在今年年初制定了2014 年度经营计划,决定围绕“抓管理、提质量、抢订货、保回款、推出保、压费用、消存货、清资产、拓业务、控风险”的总体工作思路
华电能源所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业,主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务,发电、供热、工程承包、电表生产和销售、煤炭生产和销售是公司报告期内的主要产业。截至 2014 年 6 月 30 日,公司控股的发电装机容量达到 615 万千瓦,其中权益装机容量为576.73 万千瓦。2014 年上半年公司全资及控股电厂完成发电量 122.56 亿千瓦时,同比下降 7.6%;上网电量完成 110.87 亿千瓦时,同比下降 8%。发电量和上网电量下降主要是由于区域用电需求增长缓慢,而新增发电机组大量投产导致电力供应相对过剩所致,机组利用小
第一、 华电国际2014 年上半年整体经营情况回顾据有关资料统计,初步核算,2014 年上半年,全国国内生产总值(GDP)为人民币 269,044 亿元,按可比价计算,同比增长 7.4%。全社会用电总计 26,276.40 亿千瓦时,同比增长 5.31%,增速同比提高了 0.2 个百分点。其中,第一产业用电量为 435.45 亿千瓦时,同比降低 4.62%;第二产业用电量为 19,324.96 亿千瓦时,同比增长 5.09%;第三产业用电量为 3,138.05 亿千瓦时,同比增长 6.87%;城乡居民生活 3,377.93 亿千瓦时,同比增长 6.62
火电:2014 年利润增长16%,2015 年新机投产业绩持续改善。保守假设下,2014 年可录得110 亿的税前利润(+16%YoY),2015 年盈利继续向好(装机增长11%,来自石柱、抚州、高要及长河坝、黄金坪等水电)。主要假设:2014 年煤价下跌5%,2015 年持平;利用小时分别下滑5%和2%。根据全国平均下调1 分/度测算,2014 业绩的影响约6%,2015年在18%以内。实际影响更低源于环保电价回补和煤价走弱。煤化工:若年内剥离,2015 年利润提升达40%,资产负债表修复。利润表增厚:预计煤化工业务全年归母亏损达19 亿,假设年内完
2014上半年,广东省电力供需矛盾日趋突出,市场形势依然严峻。全省全社会用电量2384.3亿千瓦时,同比增长7.23%,其中购西电电量570.1亿千瓦时,同比增长14.83%,西电电量的持续增送,使省内发电机组市场份额受到进一步挤压。报告期内,受益于新增机组投产,广东电力发展股份有限公司累计发电量实现增长。2014年半年度累计完成合并报表口径发电量354.8亿千瓦时,同比增长4.52%,完成上网电量334.22亿千瓦时,同比增长4.7%,完成全年上网电量计划的50.55%。报告期内,受电价下调不利因素影响,营业收入增长未能与电量增长同步,公司实现营业收
根据中电联《2014年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,上半年,国民经济运行总体平稳,全国电力供需总体平衡,运行安全稳定。电力消费需求平稳增长,全社会用电量同比增长5.3%,二季度增速逐月回升。电力供应能力总体充足,水电、火电和核电完成投资同比继续负增长。截至6月底全国6000千瓦及以上水电装机2.54亿千瓦、同比增长14.4%。发电量同比增长9.7%,设备利用小时1430小时、同比降低101小时。随着西南水电基地溪洛渡等一批重点工程陆续进入投产阶段,水电在建规模大幅萎缩。今年以来,黔源电力按照年初制定的工作思路,以提升经营效益和推进项目投产为目标
1、市场形势分析根据中电联 2014 年上半年全国电力供需形势分析预测报告:2014 年上半年全社会用电量同比增长 5.3%,增速同比提高 0.2 个百分点。截至 6 月底全国 6000 千瓦及以上电厂装机为 12.51亿千瓦、同比增长 9.4%。上半年全国规模以上电厂发电量 2.62 万亿千瓦时、同比增长 5.8%。全国发电设备利用小时 2087 小时、同比降低 79 小时。其中: 水电设备利用小时 1430 小时、同比降低 101 小时;火电设备利用小时 2375 小时、同比降低 26 小时。上半年,全社会用电需求仍然疲软。在国家大气污染治理、产业
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