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3月9日
国家电投在京召开2018年审计内控工作会议。此次会议旨在全面贯彻落实年度工作会议精神,总结国家电投成立三年以来的审计内控工作,分析审计内控工作面临的新形势、新任务,部署2018年重点工作,推动国家电投《风险管理办法》有效实施。
国家电投总经理、党组副书记孟振平,外部董事朱鸿杰、刘宝瑛,党组成员、总会计师王益华出席会议。国务院国有重点大型企业监事会03办副主任郭文光应邀出席会议。王益华主持会议。
孟振平指出
审计与内控管理是企业实现高质量发展的重要支撑。今后一个时期,集团公司审计与内控工作要在防范化解重大风险、促进高质量发展、建设现代国企制度和完善公司治理中发挥好作用。
孟振平强调
要切实抓好国家电投《风险管理办法》落实落地。
★一是把握风险管理的精髓。
★二是抓住核心,推进风险管理体系建设。
★三是培育风险文化,确保风险管理体系长期有效运行。
孟振平要求
全系统要高度重视、加强领导,统筹兼顾、力求实效,严格问责、闭环管理,进一步做好集团公司的审计与内控工作。
国家审计署企业司副司长赵喜林应邀作题为《新时期的国有企业审计》专题讲座,阐述了新时期党中央、国务院对国家审计工作的新要求、新部署,介绍了当前对中央企业审计的重点内容,并对新时期如何做好国有企业内部审计工作进行指导。
王益华在总结讲话时强调
各单位要深入贯彻落实本次会议精神和要求,尽快解决好四类突出难点和问题,精心做好四项开拓创新工作。要以本次会议为契机,提高认识,找准定位,协调配合,结合实际,发挥优势,开拓创新,共同开创国家电投审计、风险管理、内控工作新局面。
会上,审计内控部作了《审计内控工作报告》,发布了国家电投《2018年风险管理行动项》,表彰了2017年度优秀联合审计内控项目和人员,通报了审计全覆盖与问题整改情况、风险评估及内控合规体系建设情况。上海电力、黄河公司、上海成套院、山东核电、五凌电力五家单位及江西公司先进个人代表作了经验交流专题发言。
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