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4、公司采取的应对措施
(1)坚持主业发展,采取多种措施最大化实现经营效益
2016 年,公司一是全力加快非限电地区项目开发力度,实现增量最大化。目前,公司在中东部及南部市场有在建项目 42.8 万千瓦。在湖北、广西、浙江、河南、四川等已有项目的区域继续挖掘新的后续项目;在贵州、安徽、湖南、广东、重庆、江西、山东等有资源储备的区域开展前期项目开发工作,争取获得市场份额。
二是增强公司生产运维水平,争取存量多发电。2016 年,公司继续坚持“人盯人、人盯机” 的优良传统, 实施风电场日常运行的无缝隙监控,确保同等条件下风机最大出力;以对标为手段,全面了解行业动态,积极开展营销工作;继续深化大部件管理,努力提高备件保障速度。
三是千方百计节支增效。对各单位预算进行严格控制,并鼓励修旧利用、变废为宝。四是合理利用资金。通过深挖资金运用潜力、积极探索长短贷款搭配等形式,努力降低财务费用和资金成本。
(2)积极推进海外市场实现突破
2016 年,公司完成了澳大利亚白石项目的收购工作。澳洲项目的交割,标志着公司海外市场布局实现零的突破,公司依靠自身实力,全面掌握了海外风电项目并购及建设运营流程,使公司的国际业务能力上了一个新台阶,同时通过项目合作开启了公司与国际金融机构合作的通道。
(3)优化融资手段,提高资本运作能力
2016 年,公司绿色公司债券发行申请已经取得证监会的批准。通过本次发行绿债,不仅可为公司发展提供了中长期稳定的资金支持,也将使公司财务结构得到了进一步优化,对公司进一步提高盈利能力和核心竞争能力奠定了基础。
此外,公司在现有基础上积极研究融资租赁、基金等融资方式,结合公司澳大利亚项目实施的机会,总结海外融资经验,进一步探索海外融资的最优渠道。
二、报告期内主要经营情况
截至 2016 年末,公司并网装机容量达到 2039.5MW,全年实现上网电量 35.36 亿千瓦时,平均利用小时数为 1726 小时。其中,公司在河北、内蒙、甘肃、新疆地区的平均可利用小时数分别为 2179 小时、2070 小时、1465 小时、1365 小时。
2016 年,公司实现营业收入 141,519.24 万元,同比增长 4.11%;利润总额 33,661.83 万元,同比增长 13.16%,归属于上市公司股东的净利润为 18,859.68 万元,同比下降 7.26%。报告期内,公司的上网电量为 35.36 亿千瓦时,其中直接售电电量为 29.80 亿千瓦时;参与电力多边交易的电量为 5.56 亿千瓦时。
2016 年,公司实现风力发电主营业务收入 141,212.90 万元,较 2015 年增长 4.94%;发生主营业务成本 77,827.79 万元,较 2015 年增长 11.62%,主要系本年新增投产风电项目运营所致。毛利率较 2015 年减少 3.30 个百分点,主要系新疆、甘肃、内蒙古等省区弃风限电及参与多边交易上网电价低于风电标杆电价的影响所致。
河北地区 2016 年主营业务收入较上年增长 25.21%,毛利率增加 6.48 个百分点,主要系张北绿脑包风电场二期 100 兆瓦工程于 2016 年 2 月投入运营所致。
甘肃地区 2016 年主营业务收入较上年减少 7.87%,毛利率减少 11.95 个百分点,主要系本地区 2016 年弃风限电情况较上年严重及参与多边交易上网电价低于上年所致。
新疆地区 2016 年主营业务收入较上年减少 23.34%,毛利率减少 17.32 个百分点,主要系本地区 2016 年弃风限电情况较上年严重及参与多边交易上网电价低于上年所致。
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