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      台海核电二级全资子公司拟投资设立合资公司 注册资本为10亿元

      来源:挖贝网2020-06-04

      存在的风险:合资公司设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险,公司将充分关注行业及市场的变化,积极防范及应对风险,同时根据有关规定及时履行信息披露义务。

      来源:北极星环保网2020-05-25

      产生副产品时,应满足《固体废物鉴别标准 通则》5.1款的相应条件,并明确副产品内容及执行的产品(内部控制)标准。4. 项目组成表,明确主体工程、公用工程、环保工程、辅助设施等内容。

      来源:和讯网2020-05-20

      (6)请说明你公司审议担保事项、签署担保协议前是否充分调查被担保人的经营和资信情况,是否存在向明显不具有清偿能力的被担保人提供担保,对外担保的内部控制是否遵循合法、审慎、互利、安全的原则。...而在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制鉴证报告中,审计机构认为无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力,因此无法判断上述为能源工程、爱康实业提供担保对财务报表产生的影响

      来源:资本邦2020-05-19

      要求公司说明差异的原因及合理性,是否按照《股票上市规则》第11.3.7条规定致歉并披露相关内容,是否及时对外披露业绩快报修正情况,在财务管理及信息披露事务管理等方面的内部控制是否存在重大缺陷。...、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对公司2019年度财务报告出具保留意见,涉及的事项为:自2018年11月起,公司对广东北玻电子玻璃有限公司(以下简称“北玻电子”)失去实际控制

      来源:OFweek太阳能光伏2020-05-06

      事实上,近年来兆新股份在“财务报告内部控制”、“非财务报告内部控制”均存在重大缺陷,而公司“登记管理”、“档案管理内部控制”存在不规范性也被业内所诟病。

      存量配电资产将成为电力基础设施REITs的最大红利

      来源:配售电商业研究2020-05-06

      3、发起人(原始权益人)及基础设施运营企业信用稳健、内部控制制度健全,具有持续经营能力,最近3年无重大违法违规行为。基础设施运营企业还应当具有丰富的运营管理能力。

      来源:光伏资讯2020-04-27

      (来源:微信公众号“光伏资讯” id:pv-info)具体原因为,会计师事务所对兆新股份分别出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。...而负责此次审计的中勤万信会计师事务所对兆新股份分别出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》,主要涉及的原因是,因全资子公司虹彩新材料与石泓保理之间交易的相关事项尚未查清,青海锦泰的财务报表以及相关的评估报告尚未提交等

      来源:启阳路4号2020-04-26

      《审计报告》中,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)表示出具无法表示意见的审计意见的基础主要有四大问题,如下所示:《内部控制鉴证报告》被出具否定意见的基础主要如下所示:对此,凤凰网财经联系了上海久诚律师事务所主任律师

      来源:中国环保产业协会2020-04-21

      这种互补不仅是知识、经验、资源上的互补,也是性格、能力上的互补,而且是技术研发、市场拓展、内部控制管理等全方位的互补。...公司治理结构包括战略决策、内部管理、激励约束机制、监督管控等,其中风控系统是环保企业盲目扩张的“制动器”,而在目前降杠杆、去风险、流动性紧缩的宏观背景下,很多环保企业在重大决策中由于缺乏风控系统这个“制动器

      来源:挖贝网2020-04-20

      公司治理方面,梳理内部控制制度体系,修订完善三会议事规则、总经理办公会议事规则、募集资金使用管理办法、对外担保管理制度、信息披露事务管理制度等一系列内部制度,进一步完善公司治理,规范公司运作,提升管理效率

      来源:OFweek太阳能光伏2020-04-10

      诸如公司治理和内部控制存在缺陷、财务管理和会计核算不规范等。兆新股份主要业务涉及新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务。而业绩持续下滑也成为不争的事实。

      来源:南方电网报2020-04-03

      公司将制定防范资本运营相关风险的重点措施,健全风险隔离机制;加强监管政策研究,建立完善管理制度,强化内部控制管理和合规管理;落实项目全过程管理工作,规范与中介机构的业务合作管理,增强从业人员的风险防控能力

      来源:挖贝网2020-03-26

      报告期间,本期营业成本45,442,392.51元,上期营业成本40,740,129.95元,本期较上期增长11.54%;营业成本增长小于营业收入增长,主要原因是加强内部控制管理减少浪费。

      来源:北极星太阳能光伏网2020-03-20

      风波不断的兆新股份近日被深圳证监局采取责令改正措施,根据深圳证监局的公告,兆新股份存在公司治理及内部控制存在缺陷、财务管理和会计核算不规范问题。

      来源:治污者说2020-03-02

      为了保证在出水水质的变化期间,也能稳定达到控制指标的要求,污水厂需要制定一个略低于标准的内部控制指标。这就是在污水厂的实际运行中需要制定的水质指标计划内容了。...比如在药耗指标上进行控制,在油料成本上控制,注意控制的比例要低,不能过分的进行控制,要在往年的数据进行分析比对的基础上,结合车间的设备状况,人员情况,车辆情况以及厂内资金等因素综合考虑,制定合理的指标,

      来源:中国环境新闻2020-02-27

      王凯军所提的三级防护体系指的是非典之后,我国形成的水处理系统对疫情防控的支撑,主要围绕定点医院内部控制、分散的传染病医院(病房)污水处理设施和集中式污水处理厂三道防线来展开。...通过源头控制(消毒)、传染病医院达标排放、污水处理厂集中处理消毒的方式,确保医疗废水得到规范处理处置,病毒不扩散。

      来源:北极星环境修复网2020-02-27

      第十二条 基金应当遵照国家有关预算和财务管理制度等规定,建立健全内部控制和外部监管制度,建立投资决策和风险约束机制,防范基金运作风险。

      来源:读懂ABS2020-02-27

      社会资本及项目各参与方合作顺畅;二是项目工程建设质量符合相关标准,能持续安全稳定运营,项目履约能力较强;三是项目已建成并正常运营2年以上,已建立合理的投资回报机制,并已产生持续、稳定的现金流;四是原始权益人信用稳健,内部控制制度健全

      来源:北极星太阳能光伏网2020-02-17

      据华明装备介绍,截至目前,诚尚公司尚欠华明工程151,324,842.67元,因诚尚公司资金链濒临断裂,无法清偿到期债务,通过本次收购诚尚公司股权,有利于理顺标的公司经营,加强标的公司内部控制管理,彻底摆脱历史遗留问题

      来源:北极星电力网2020-02-13

      3.公司将持续完善公司治理,改善公司内部控制环境,加强内部控制各项管控工作,促进公司规范运作。4.公司将继续推进非主营业务低效资产的剥离,进一步精简机构和人员,降低成本及费用。...解决债务危机问题,夯实公司资产质量与基础,并妥善解决员工工资、燃料供应农户欠款等问题;通过司法重整及战略投资人进入后在资金、资源等方面的支持,恢复、提升公司信誉和实力;积极扩大对外合作,抓住市场机遇,控制发展风险

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