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前期开发保持领先,结构佈局持续优化
二零一五年上半年,公司进一步加大前期开发和资源储备力度。国家能源局「十二五」第五批风电核准计划中,公司进入常规计划的风电项目装机容量1,648.5兆瓦,项目大部分位于非限电及第四类资源地区,其中在湖南、河南两个空白省份共获批208.0兆瓦,实现了上述两个省份的突破。列入四川省凉山州风电基地计划项目容量433.5兆瓦,吉林分散式项目取得30.0兆瓦,合计2,112.0兆瓦。上半年公司共取得8个风电项目的核准,容量共计664.5兆瓦,项目全部位于第四类资源地区。同时,公司在多个消纳条件及资源较好的省份签署了超过百万千瓦的风电项目开发协议,为后续项目开发奠定了基础。
公司强力推进光伏开发力度,上半年取得光伏项目建设规模76.5兆瓦,光伏项目备案90.0兆瓦。同时加强与光伏製造企业开展合作,积极拓展合作领域和发展空间,联合开发优质资源。
构建多元化融资体系,资金管控能力有效提升
二零一五年上半年,公司在巩固信贷融资主渠道的同时,积极开拓多元化债务融资渠道,有效控制融资成本,财务费用增长率低于平均装机容量增长率,资金管控能力有效提升。
持续创新科技管理,科技支撑作用进一步凸显
公司牵头组织并主要负责实施的首个国家863课题-《海上风电场设计、施工、运维技术规範及检测认证体系建设》通过验收。《海上风电场风机基础技术要求》等两项国家及行业标準编製工作取得实质进展。风资源实验室软硬件配置不断完善,搭建了具有业内先进水平的资源评估及发电量测算系统,已成功应用于公司前期项目测算。
概览
二零一五年上半年,本集团实现税前利润人民币12.567亿元,比上年同期的人民币7.563亿元增加人民币5.004亿元,增长66.2%, 实现净利润人民币11.598亿元,比上年同期的人民币7.089亿元增加人民币4.509亿元,增长63.6%。公司权益股东应佔净利润人民币 11.339亿元,比上年同期的人民币6.861亿元增加人民币4.478亿元,增长65.3%。
收入
二零一五年上半年,本集团实现收入人民币39.232亿元,比上年同期的人民币29.961亿元增加人民币9.271亿元,增长30.9%,收 入增加的主要塬因是:二零一五年上半年本集团的售电量为75.128亿千瓦时,比上年同期的56.951亿千瓦时增加18.177亿千瓦时,增长 31.9%。二零一五年上半年本集团含税电价人民币0.611元╱千瓦时,较上年同期变化不大。
其他收入净额
二零一五年上半年,本集团实现其他收入净额人民币1.009亿元,比上年同期的人民币0.396亿元增加人民币0.613亿元,增长 154.8%。其他收入净额增加的主要塬因是:(1)二零一五年上半年增值税返还同比增加人民币0.294亿元;(2)接网工程补贴收入同比增加人民币 0.194亿元。
经营开支
二零一五年上半年,本集团经营开支为人民币16.746亿元,比上年同期的人民币13.341亿元增加人民币3.405亿元,增长25.5%。增加的主要塬因是新增运营装机导致折旧与摊销费用的增加、员工成本的上升、维修保养、行政费用及其他经营开支的增加。
折旧和摊销费用:二零一五年上半年,本集团折旧和摊销费用为人民币12.907亿元,比上年同期的人民币10.900亿元增加人民币2.007亿元,增长18.4%。主要是由于运营项目装机容量增加所致。
员工成本:二零一五年上半年,本集团员工成本支出人民币1.199亿元,比上年同期的人民币0.926亿元增加人民币0.273亿元,增长 29.5%。增加的主要塬因是:(1)随着公司发展规模的扩大,职工人数不断增多;(2)随着更多工程投入运营,部分员工成本开始计入损益。
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