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北极星电力网了解到,近日大唐国际发电股份有限公司发布2015 年年度报告,截至2015 年末,大唐国际管理装机容量约 42,337.225 兆瓦。其中,火电煤机 31,280 兆瓦,约占73.88%;火电燃机 2,890.8 兆瓦,约占 6.83%;水电 6,100.825 兆瓦,约占 14.41%;风电 1,875.6兆瓦,约占 4.43%;光伏发电 190 兆瓦,约占 0.45%,清洁能源所占比重比上年末增加约 2.27 个百分点,电源结构进一步优化。
报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)主营业务及经营模式
1、业务范围:建设、经营电厂,销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务等。
2、经营模式:公司主要经营以火电为主的发电业务及水电、风电和其他能源发电业务,并涉及煤炭、煤化工、交通、循环经济等领域。
(二)行业情况说明及公司所处行业地位
1、行业情况说明:2015 年,全国电力供需形势总体宽松。全社会用电量 55,500 亿千瓦时,同比增长 0.5%,增速同比回落。分产业看,第一产业用电量 1,020 亿千瓦时,同比增长 2.5%;第二产业用电量40,046 亿千瓦时,同比下降 1.4%;第三产业用电量 7,158 亿千瓦时,同比增长 7.5%。
利用小时方面,全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3,969 小时,同比减少349 小时。各类型发电设备利用小时均同比降低,其中,水电设备平均利用小时为 3,621 小时,同比减少 48 小时;火电设备平均利用小时为 4,329 小时,同比减少 410 小时。火电新增装机规模6,400 万千瓦,同比大幅上升。2015 年国家继续深化电力体制改革,印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9 号)及《关于推进输配电价改革的实施意见》等 6 个配套文件,推动发电侧和售电侧有效竞争,从而使中国电力工业进入新的发展阶段。
2、公司所处行业地位:
公司是中国最大的独立发电公司之一,主要经营以火力发电为主的发电业务。公司在役及在建资产分布全国 18 个省、市、自治区,截止 2015 年末,公司合并资产总额约为人民币 3,033.68亿元。
二、 报告期内核心竞争力分析
1、电源布局及发展优势
本公司是中华人民共和国(中国)最大的独立发电公司之一,公司及子公司发电业务主要分布于全国 18 个省、市、自治区,京津冀、东南沿海区域是公司火电装机最为集中的区域,水电项目大多位于西南地区,风电、光伏广布全国资源富集区域。
截至 2015 年末,公司管理装机容量约 42,337.225 兆瓦。其中,火电煤机 31,280 兆瓦,约占73.88%;火电燃机 2,890.8 兆瓦,约占 6.83%;水电 6,100.825 兆瓦,约占 14.41%;风电 1,875.6兆瓦,约占 4.43%;光伏发电 190 兆瓦,约占 0.45%,清洁能源所占比重比上年末增加约 2.27 个百分点,电源结构进一步优化。
2015 年内,公司核准项目共计 9,488.5 兆瓦,其中火电项目共计 8,864 兆瓦、风电项目共计479.5 兆瓦、光伏项目共计 100 兆瓦、水电增容项目 45 兆瓦。多个电源项目建设投产,公司基建创优水平不断提升,电力建设管理技术日趋成熟,电力建设成本得到有效控制。
2、设备技术优势
公司坚持提高自主创新能力与企业发展战略相衔接,深化科技管理,逐步建立科技投入稳定增长的长效机制,确立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系,为公司发展提供强有力的科技支撑。2015 年,公司获得行业科技进步二等奖 2 项,获得授权专利 276 项(其中发明专利 50 项),年内“863”重点项目“合成气完全甲烷化成套工艺技术开发”通过国家科技部验收,科技产出持续增加。
截至 2015 年末,公司管理火电机组中 600 兆瓦级以上火电机组比例达到 60.07%,可有效控制机组运行成本。公司严格按照国家环保部门要求对火电机组进行超低排放环保改造,大部分机组可享受一定程度的环保优惠政策,设备技术优势明显。
3、燃料成本优势
在煤炭市场化程度逐步深入的进程中,公司准确把握市场先机,顺势而为,通过积极谈判,基本实现了中长协电煤价格市场化,同时保障了煤炭的供应,最大限度的降低煤炭价格波动带来的风险。此外,公司拥有一定装机规模的坑口电厂,利用其区域优势降低燃料成本、更好的保证燃料稳定供应。
本公司具有一套精细的燃料降本增效管理体系,通过严格的成本考核管理机制,定期召开价格协调会,因地制宜开展配煤掺烧,加强价格对标管理等精益求精的管理手段,为公司打造了较为明显的成本优势。
4、融资能力优势
公司在境内外市场积累了良好的市场信誉优势,融资渠道广泛、融资能力强,可保证公司资金链安全,有效降低融资成本。
于报告期内,公司结合利率市场走势,成功发行了五期共计人民币 170 亿元超短期融资券;公司已分别于 2009 年 8 月、2011 年 4 月、2013 年 3 月及 2014 年 11 月共发行四期共计人民币 120亿元的公司债券。确保公司整体资金链顺利周转,降低公司财务成本。
5、企业管理优势
公司建立了一个成员背景多元化的董事会,董事会成员具有明显的专业特征,在董事会整体结构中,每个董事的知识结构和专业领域既具有专业性又互为补充,保障了董事会决策的科学性。根据本公司章程,本公司董事会由 15 人组成,包括 5 位独立非执行董事。董事们分别具有宏观经 营管理、电力行业管理、财务会计管理等方面的丰富经验,董事会专门委员会充分发挥各自职责,保障了公司重大决策的有效性、科学性。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年,公司始终坚持价值思维和效益导向理念,以提高发展质量和效益为中心,以打造发电产业升级版为主线,加快推进结构调整,着力强化依法治企,全面激发创业活力,克服诸多不利因素影响,保持了安全生产持续稳定、经营形势总体向好、重点项目不断突破的良好态势,较好完成了全年各项目标任务。
于报告期内,公司利润总额约为人民币 65.68 亿元,同比增加 26.03%;归属于母公司净利润约为人民币 28.09 亿元,同比增加 56.20%;截至 2015 年 12 月 31 日,公司合并资产总额约为人民币 3,033.68 亿元,同比增加 0.31%;资产负债率完成 79.12%,同比降低 0.01 个百分点。
1、发电业务
公司及子公司发电业务主要分布于北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省、辽宁省、甘肃省、江苏省、浙江省、云南省、福建省、广东省、重庆市、江西省、宁夏自治区、青海省、四川省及西藏自治区。
(1)安全生产保持安全稳定局面。报告期内,公司及子公司已累计完成发电量 1,697.252亿千瓦时,比去年同期减少约 10.12%;累计完成上网电量约 1,608.296 亿千瓦时,比去年同期减少约 9.97%;发电利用小时累计完成 4,240 小时,同比降低 462 小时;报告期内,公司及子公司未发生电力生产人身死亡事故和重大设备损坏事故,运营机组公司等效可用系数累计完成 92.89%。
(2)扎实抓好计划投产项目,发电能力持续提升。报告期内,公司新增装机容量 2,195.88兆瓦;其中,抚州发电公司 1 号机组于 2015 年 12 月 29 日投产,成为公司“十二五”期间投产的唯一百万机组项目;黄金坪水电项目实现“一年四投”,成为公司“十二五”投产的最大水电项目。截至 2015 年 12 月 31 日,公司管理装机容量约 42,337.225 兆瓦。其中,火电煤机 31,280兆瓦,约占 73.88%;火电燃机 2,890.8 兆瓦,约占 6.83%;水电 6,100.825 兆瓦,约占 14.41%;风电 1,875.6 兆瓦,约占 4.43%;光伏发电 190 兆瓦,约占 0.45%,清洁能源所占比重比上年末增加约 2.27 个百分点。
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