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1、充分利用资本市场平台,加快推进重大项目实施。充分利用好资本市场平台,对接产业链上、下游,打造国内领先的海洋缆高技术装备产业基地,优化产业布局。公司于 2016 年 3 月 18日与浙江定海工业园区管委会签订了项目投资协议书,公司拟在浙江定海工业园区内设立全资或控股子公司并由该子公司投资建设高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地,3 月 19 日、3月 21 日公司分别披露了该对外投资协议情况。7 月 4 日公司第三届董事会第十七次会议,7 月 22日公司 2016 年第二次临时股东大会均审议通过了对外投资设立子公司及非公开发行 A 股股票相关议案, 7 月中旬公司全资子公司东方海缆有限公司完成工商登记相关手续,公司再融资项目正式启动。
2、进一步提升承担、承接国家重大科技项目的能力和水平,积极推动企业转型升级。持续推进 500kV 交流海缆样品外部检验及软接头稳定性研发工作、863 水下生产系统钢管脐带缆样缆试制和海洋经济发展区域示范项目滚动申报工作。同时,实质性启动国家“十三五”重点研发项目和国网科技部“±500kV 柔性直流海陆缆”项目,积极推动“交联绝缘电缆与油纸绝缘电缆中间接头”国网浙江省科技项目进程。
3、扩宽人才引进渠道,深化人才培养机制,持续性做好人才梯队建设;稳步完善评价机制,积极做好职能部门互评及人员评价工作,全面提升工作质量;同时加强人资内部管理提升工作,重点完善绩效管理制度,不断优化企业人力资源。
4、以全面预算管理为突破口积极开展管理深化工作,同时以信息化引领企业管理提升,做好公司流程梳理和规范,逐步推进信息化项目建设,并注重两化融合。进一步强化风险管控,重点加强企业资金流、实物流、人力流、信息流等各项具体业务与事项的控制措施、控制制度与控制流程工作。
5、加快提升高端产品制造技术,创新应用和推广新材料,不断优化生产环节,牢牢把控生产成本。积极推进重大项目的实施工作,进一步完善内部的流程设计和设备选型等前期工作。做好软接头的试验和开发工作,提升制造实力。
二、公司2016年上半年具体经营情况:
一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明:本期实现营业收入 73,331.25 万元,同比下降 15.67%,主要是受铜价下降影响,营业收入相应下降。
营业成本变动原因说明:本期营业成本 62,473.23 万元,同比下降 18.30%,主要是受营业收入下降影响,营业成本相应下降。
销售费用变动原因说明:本期销售费用 2,619.81 万元,同比下降 11.88%,主要是受营业收入下降影响销售服务费、运输费同比减少。
管理费用变动原因说明:本期管理费用 4,513.17 万元,同比增长 54.08%,主要是本期公司加大对海洋缆等研发项目的投入,研发项目较多,研发费用相应增加。
财务费用变动原因说明:本期财务费用 632.87 万元,同比减少 46.56%,主要是公司本期以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,银行借款规模下降以及受借款利率下降和汇兑收益增加的综合影响。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金流量净额为-7,215.63 万元,比去年同期增加 17,036.20 万元,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少导致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动现金流量净额为-2,823.56 万元,比去年同期增加 2,038.43 万元,主要系投资支付的现金同比减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动现金流量净额为-1,593.96 万元,比去年同期减少 20,084.17 万元,主要系是公司本期以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,银行借款规模有所下降。
研发支出变动原因说明:本期研发支出为 2,951.77 万元,同比增长 114.33%,主要系本期公司加大对海洋缆等研发项目的投入,研发项目较多,研发费用相应增加。
(3) 经营计划进展说明
2016 年是公司“十三五”发展规划的第一年,是企业发展一个最重要的时间节点。公司将围绕经济新常态,牢牢把握国家发展海洋经济和“一带一路”战略的重要机遇,紧紧围绕新能源开发、海洋高技术装备产业发展和国防安全建设的战略需求,遵循“东方制造高端引领”的战略思路,以企业文化建设和企业经济建设两大战略为主线,明确产业战略定位及布局,坚持以电线电缆制造产业为主体,以海洋缆及高压电力电缆为重点产品发展方向,通过资本运作、科技创新等,全面促进产业结构的优化升级,为实现企业的可持续发展,实现“十三五”战略目标和“成为拥有自主知识产权,具备世界先进水平,具有国际核心竞争力的现代企业”的宏伟愿景奠定坚实基础。
报告期内,公司在“东方制造,高端引领”的战略思路和2016年工作总计划的指引下,坚持电线电缆主业不动摇,踏实奋进。科技上,我们坚持创新,攻坚克难,迎来了国家863课题和国家海洋局项目的顺利验收;营销上,我们优化布局,海陆并进,更向海外市场迈出了坚实的脚步;管理上,我们深化管理,降本增效,加快信息化推动管理提升的进程;生产上,我们改造与引进并行,效益与质量并重,逐步加强生产精细化管理。
下半年,我们将继续以2016年工作总计划为指导,团结一心,群策群力,力争圆满完成各项任务,为“十三五”开端年打下坚实的基础。
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中国西电近日发布2020年半年度报告,2020年上半年公司实现营业收入6,027,655,037.09元,同比下滑8.51%;实现归属于上市公司股东的净利润116,777,787.24元,同比下滑40.17%。报告期末公司总资产为36,181,563,786.82元,较上年度末增长2.30%;归属于上市公司股东的净资产为19,722,208,719.30元,较上年度
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