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      LG化学电池商业机密被盗!已向SKI提起诉讼

      来源:美联社2019-04-30

      对公司通信和其他数据的内部审计显示,这些员工不仅密谋窃取lg化学的商业秘密,而且还在sk innovation之前利用这些信息进行就业。

      来源:中财网2019-04-24

      4、继续完善内控管理制度,加强风险管控及预警,同时规范各项经营业务,加强内部审计,降低经营风险,并通过落实责任方,加强合规检查与考核。...完善公司内部风险控制体系,进一步加强对下属子公司的过程和数据管控,提高公司内控管理水平,使公司保持持续、稳定、健康的发展,维护公司和投资者的利益。

      来源:国网河南省电力公司济源供电公司2019-02-02

      该公司加强内部审计监督,针对重点业务领域和关键环节开展数字化常态审计,积极推动审计关口前移,切实提升审计监督效力。开展集体企业风险管理专项审计,及时整改发现问题,增强风险管控意识,防范经营风险。

      来源:南方电网报2019-01-29

      以完善法治建设责任制体系为基础,以推进合规管理体系建设为抓手,以抓好重大法律案件管理为重点,以有效发挥内部审计作用为保障,打造与高质量发展要求相适应的全面依法治企能力。...更加注重形势研判和风险防控,更加注重成本压降,更加注重内部挖潜,更加注重向管理要效益。五是打造与高质量发展要求相适应的全面依法治企能力。

      来源:国网河南省电力公司济源供电公司2018-11-01

      加强内部审计监督。针对重点业务领域和关键环节开展数字化常态审计,积极推动审计关口前移,切实提升审计监督效力,切实防范经营风险。(李建国)

      来源:国网河南省电力公司济源供电公司2018-10-22

      加强内部审计监督。此外,济源供电公司针对重点业务领域和关键环节开展数字化常态审计,积极推动审计关口前移,切实提升审计监督效力。...开展集体企业风险管理专项审计,切实增强风险管控意识,防范经营风险,推动公司高质量发展。(李建国)

      来源:中国能建安徽电建二公司通用设备安装公司2018-09-30

      随后,各部室主任及主管从分包结算、内部审计、财务、分包招标、物资管理、人力资源、安全质量、生产及项目管理等方面进行了总结与交流,各工程点项目经理分别做经营分析报告。

      来源:国家电网报2018-08-16

      完善三全五依法治企业建设,落实法治建设第一责任人职责,完善重大决策合法性审核,进一步防范法律风险,打造全业务法律保障机制;健全内部审计监督工作机制,实行全面检查与重点整治相结合,强化关键敏感领域监督,开展工程结算质量

      来源:中金在线2018-04-20

      (二)指导内部审计和风险管理工作2017年2月14日、10月25日,风险与审计委员会分别听取公司《2016年度内部审计工作报告》及《三季度审计工作汇报及经营情况风险报告》,对公司内部审计、风险管理工作进行了指导监督

      来源:国家电投2018-03-14

      国家审计署企业司副司长赵喜林应邀作题为《新时期的国有企业审计》专题讲座,阐述了新时期党中央、国务院对国家审计工作的新要求、新部署,介绍了当前对中央企业审计的重点内容,并对新时期如何做好国有企业内部审计工作进行指导

      来源:中证网2018-03-02

      五、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。...特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

      来源:中电新闻网2017-12-21

      通过积极构筑廉洁从审三道防线,兰热公司自觉接受各部门的监督,内审工作取得了成效,内部审计满意度较同期有了显著提高。...在审计组进点实施项目审计过程中,该公司主管领导组织不定期到审计现场进行抽查,对审计组人员遵守廉政纪律、工作纪律、作风情况进行督查,以有力措施防范审计干部乱作为,确保审计人员做到依法审计、文明审计、廉洁审计

      来源:E小水电2017-11-01

      督促、检查和指导水库移民后期扶持政策执行情况,组织对大中型水利工程移民安置和水库移民后期扶持相关规划实施的稽察和内部审计

      来源:三峡集团2017-09-08

      会议听取了题为《务实尽责开拓进取为公司健康发展不懈努力》的内部审计工作报告。报告总结了近年来中国三峡集团内部审计工作情况,分析了当前内部审计面临的形势和任务,并就下一步做好内部审计工作提出了工作建议。

      来源:中国华能2017-08-24

      推进审计转型。从严从紧推进公务用车改革。建立容错纠错机制。企业管理得到加强。制定管理提升重点措施计划,开展专项领域创一流规划编制。狠抓内部审计,推进风险评估和常态化内控测评,内控评价基本实现全覆盖。

      来源:北极星风力发电网2017-08-18

      六是深化内部管理,确保管控能力有效提升。加大安全监管力度,严格执行安全生产红线管理,加强内控管理和内部审计,为公司生产经营和工程建设夯实管理基础和预防风险。...银星能源上半年主要财务数据和财务指标2017上半年经营情况简介上半年,银星能源合并实现收入48826万元,并在市场营销、项目建设、检修服务业和内部管理等方面取得积极成果:一是加大市场营销力度,强抓市场订单

      来源:北极星风力发电网2017-07-31

      1 月-2014 年 8 月担任永辉焦煤股份有限公司副总裁,主管内部控制与内部审计,其中自 2013 年开始主管内容增加公司法务工作。...1994 年 1 月-2014 年 8 月在永晖集团工作,历任财务部副经理、统计核算部经理、资金管理部经理、风险管理部经理、监察审计部经理、永辉石化公司董事副总经理、永辉煤炭板块副总经理;2010 年

      来源:河南省信阳光山县电业局2017-06-13

      审计成果(含外部审计内部审计)运用情况等。...6月13日,光山县供电公司配合市供电公司审计组对该公司2位离任供电所原负责人开展任期经济责任审计工作,充分利用客观公正、科学严谨的审计成果促进基层供电所进一步提高经营管理水平,确保企业和谐、健康发展。

      来源:北极星环保网2017-03-06

      严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委十一条禁令,进一步规范财政资金使用管理,加强对局属各单位的内部审计和监督,进一步完善行政事业单位内部控制制度。深入开展第十八个党风廉政宣传教育月活动。

      来源:证券日报2017-03-01

      四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。...特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

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