北极星
      北极星为您找到“内部审计”相关结果176

      来源:中国核工业报2016-01-08

      ,提升内部审计质量;强化合同管控,规范招投标管理;开创信息化管理新模式。...成本精益管理、全员生产维护管理和价值流管理,呈现出强大的吸附效应;积极推进非主业调整,深化住房、物业、医疗改革,整合离退休职工和社区社会化管理职能;开展管理创新活动,优化管理流程;开展内控体系建设,整合审计和行政监督

      来源:远光软件2016-01-08

      加强内审机构的权威和职能,健全内部审计监督控制制度,使内部审计与监督不应仅仅对财务会计信息和经营业绩真实性与合法性的结果进行审计与监督,而且更重要的是对预算制度和预算贯彻执行情况的过程进行审计和监督,强化事前预防和事中控制

      来源:中国政府网2015-11-10

      设置由外部董事组成的审计委员会,建立审计部门向董事会负责的工作机制,董事会依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告,增强董事会运用内部审计规范运营、管控风险的能力。(五)加强企业内设监事会建设。

      来源:国家电网报2015-08-10

      针对配电网建设改造项目点多、面广、管理难度大的特点,通州供电公司发挥内部审计的免疫功能,对项目从投资立项到竣工决算实施全过程跟踪审计。...在跟踪审计中,该公司有效整合社会第三方审计力量成立专项审计组,将审计节点嵌入到工程管理流程当中,确保及时发现和纠正工程建设管理方面的问题。

      来源:远光软件2015-08-03

      内部审计作为内部控制第三道防线,由审计部门负责。...其中,前三阶段是电力企业内部控制建设的核心工作,由电力企业自身主导完成,而内部控制审计最好由外部审计师或内部审计师在电力企业各部门配合下进行,更好地评价内部控制的有效性。

      来源:陕西公司2015-07-20

      通过抓好制度落实,强化内部审计、效能监察等手段,健全企业经营风险识别防控体系。七是着力提升领导人员执企能力。

      来源:能源杂志微信2015-07-08

      内部审计等方面构建国有企业内部管理制度。...从微观看,《意见》提出出台进一步完善国有企业法人治理结构方案,完善中央企业董事会董事评价办法,建立健全国有企业国有资本审计监督体系和制度,进一步加强和改进外派监事会工作的意见,从企业治理结构、董事监事、

      来源:国网湖北省电力公司2015-06-09

      二是顺利完成了2014年配电网增补项目建设和内部审计,工程安全、质量、进度得到充分保障,实施效果开始显现。三是理顺了配电网建设改造管理机制,省市县三级网改办职能到位,流程清晰,运转高效。

      来源:21世纪数字报2015-03-30

      公司内部采取自上而下的管理方式,涉及到压力测试、控制测试、合规管理和内部审计的风险管理工具,都非常细致和详尽。...针对以上5个方面,根据相应的绿色评级标准,每一个投资项目都必须经过gib内部严格的绿色影响评估才能得以审批通过;每一个审批通过的项目在运营期间都要接受其严格、细致、持续的监管和风险评估报告,包括具体的风险描述和控制措施

      来源:华能集团2015-02-13

      加大内部审计力度。深化制度建设。实施法制工作三年计划,着力提高法律顾问专业化水平。深化战略研究和市场、政策、改革的分析研判,软科学研究水平得到提升。信息化建设深入推进。...做好内部改革顶层设计,成立全面深化改革领导小组和7 个专项小组,出台公司深化改革指导意见,明确了到2020年的改革目标、原则和具体措施。推进区域化、专业化改革。管理体制改革取得新进展。

      来源:内蒙古察右前旗电力公司2015-02-04

      内部审计扎根于单位内部,熟悉单位的生产、经营情况,对查处舞弊、防范企业经营风险,提高企业管理水平起到了积极的推动作用。...为有效堵塞企业管理漏洞,促进企业廉政建设,改善经营管理水平,从2月3日开始,内蒙古察右前旗电力公司监审部牵头组成审计小组的对各供电所、生产所和供应、多经公司进行了为期一周的2014年内部审计工作。

      来源:企业观察报2015-02-02

      资料显示,沈莹1990年获得北京大学经济学硕士学位,2007年获得经济学博士学位,先后在经济科学出版社、国家国有资产管理局、财政部工作,曾任中国证监会第十二届上市公司发行审核委员会委员,现兼任中国内部审计协会副会长

      来源:中国环境界2015-01-14

      还有做市商制度,94家公司已经履行内部审计,做市商制度给我们带来股票流动性和市值管理功能已经逐步体现,为我们以后市场定价和改善,包括提高融资效率,带来一些并购,能够创造更好的估值条件。

      来源:天华阳光控股有限公司2014-12-24

      -张怡(amyzhang)女士被任命为副董事长和首席战略官,她将负责外部联络,监督新技术的研发,领导公司的融资活动并支持审计委员会进行内部审计。-郝治先生被任命为天华阳光中国大区的总经理。

      来源:保山日报2014-09-19

      下一步,我市将紧紧围绕建设美丽家园、小康库区这一中心任务,突出抓好移民安置、后期扶持、队伍建设三个工作重点,强化项目资金稽查、内部审计、监测评估三个监管手段,努力形成库区发展、移民增收、生态良好、社会稳定的移民工作长效机制

      来源:新华能源2014-09-01

      为从根本上认识国家电网公司确定的一强三优现代公司战略目标,迫切需要内部审计从宏观层面关注公司的内控和风险,为公司的发展提供增值服务。...、内部控制、关键控制点等,对erp环境下的经营管理风险进行分析,有助于将来制定审计计划和审计程序,为顺利地开展内审工作,向全面开展信息系统审计奠定基础。

      来源:中国商业电讯2014-08-27

      大家就较为关注的决议督办管理内部审计管理信息安全合规文档防泄密集团型企业即时通讯等重点、热点问题进行了热烈讨论。

      来源:贵州省铜仁供电局2014-07-17

      今年来,玉屏供电局通过全面落实党风廉政建设责任制、建立健全反腐倡廉教育长效机制以及加强执纪监督、内部审计等工作,统筹推进了惩防体系建设,筑牢了廉洁防线。...2013年审计发现主要问题的通报要求,共查找问题7大项19项小项,制定整改措施19项,完成彻底整改15项。

      来源:国电河北龙山公司2014-07-11

      有效降低财务费用,截至6月底公司财务费用同比降低1756万元;运用精益工具找到最佳经济热值和最优掺配方案,实现精益掺烧,有效控制发电燃油,截至6月底,累计耗油161.6吨,同比减少440.33吨;深入内部审计...,截至6月底共鉴证合同285份,完成财务收支审计3项,发现问题19项并进行了整改,提出建议10条并被采纳;严格预算管理,进一步加强对三公经费等八项费用的管控力度,严格执公司行制的实施细则;认真研判煤炭市场

      来源:中国广播网2014-06-17

      经济之声:针对审计发现西电东送问题资金,湖北省统计局副局长叶青说,央企有内部审计,现在出了这么大问题,可见它们没有发挥应有的作用。您觉得是制度不够好,还是我们的制度执行不够好?林伯强:两者兼有之。

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