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      来源:证券日报2019-10-14

      董事会同意聘任张艳秋女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张艳秋女士简历见附件。...88146320传真:010-88146320通讯地址:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦电子邮箱:zhqb@qingxin.com.cn(四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案

      来源:证券日报2019-10-14

      董事会同意聘任张艳秋女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张艳秋女士简历见附件。...88146320传真:010-88146320通讯地址:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦电子邮箱:zhqb@qingxin.com.cn(四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案

      来源:证券日报2019-08-14

      四、备查文件1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。...特别提示:本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2019年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险

      LG化学电池商业机密被盗!已向SKI提起诉讼

      来源:美联社2019-04-30

      对公司通信和其他数据的内部审计显示,这些员工不仅密谋窃取lg化学的商业秘密,而且还在sk innovation之前利用这些信息进行就业。

      来源:中财网2019-04-24

      4、继续完善内控管理制度,加强风险管控及预警,同时规范各项经营业务,加强内部审计,降低经营风险,并通过落实责任方,加强合规检查与考核。

      来源:南方电网报2019-01-29

      以完善法治建设责任制体系为基础,以推进合规管理体系建设为抓手,以抓好重大法律案件管理为重点,以有效发挥内部审计作用为保障,打造与高质量发展要求相适应的全面依法治企能力。

      来源:中国能建安徽电建二公司通用设备安装公司2018-09-30

      随后,各部室主任及主管从分包结算、内部审计、财务、分包招标、物资管理、人力资源、安全质量、生产及项目管理等方面进行了总结与交流,各工程点项目经理分别做经营分析报告。

      来源:中金在线2018-04-20

      (二)指导内部审计和风险管理工作2017年2月14日、10月25日,风险与审计委员会分别听取公司《2016年度内部审计工作报告》及《三季度审计工作汇报及经营情况风险报告》,对公司内部审计、风险管理工作进行了指导监督

      来源:中证网2018-03-02

      特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...五、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

      来源:中电新闻网2017-12-21

      通过积极构筑廉洁从审三道防线,兰热公司自觉接受各部门的监督,内审工作取得了成效,内部审计满意度较同期有了显著提高。

      来源:E小水电2017-11-01

      督促、检查和指导水库移民后期扶持政策执行情况,组织对大中型水利工程移民安置和水库移民后期扶持相关规划实施的稽察和内部审计

      来源:三峡集团2017-09-08

      会议听取了题为《务实尽责开拓进取为公司健康发展不懈努力》的内部审计工作报告。报告总结了近年来中国三峡集团内部审计工作情况,分析了当前内部审计面临的形势和任务,并就下一步做好内部审计工作提出了工作建议。

      来源:中国华能2017-08-24

      狠抓内部审计,推进风险评估和常态化内控测评,内控评价基本实现全覆盖。从严从实抓好国家审计整改任务,依法规范公告审计整改情况。推进软科学研究和管理创新。加强信息化建设,应用系统建设稳步推进。

      来源:北极星风力发电网2017-08-18

      加大安全监管力度,严格执行安全生产红线管理,加强内控管理和内部审计,为公司生产经营和工程建设夯实管理基础和预防风险。

      来源:北极星风力发电网2017-07-31

      统计核算部经理、资金管理部经理、风险管理部经理、监察审计部经理、永辉石化公司董事副总经理、永辉煤炭板块副总经理;2010 年 1 月-2014 年 8 月担任永辉焦煤股份有限公司副总裁,主管内部控制与内部审计

      来源:河南省信阳光山县电业局2017-06-13

      两位乡镇供电所原负责人贯彻落实省、市、县公司决策部署情况,遵守国家法律法规及国家电网公司规章制度情况,年度考核指标完成情况,人、财、物等经营活动管理控制情况,经济往来合规性及其对企业经济效益的影响,审计成果(含外部审计和内部审计

      来源:北极星环保网2017-03-06

      严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委十一条禁令,进一步规范财政资金使用管理,加强对局属各单位的内部审计和监督,进一步完善行政事业单位内部控制制度。深入开展第十八个党风廉政宣传教育月活动。

      来源:证券日报2017-03-01

      特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

      来源:中国环境新闻2016-12-30

      在四川环保厅的网站上,写明其负责政策法规、环保督查、垂直管理改革、督查督办、内部审计、环境监察执法工作,协助厅长分管政策法规处、环境保护督查办公室、综合与监督处、省环境监测执法总队、联系省环境保护政策法制研究会

      来源:南方电网报2016-10-28

      在公司总部,杨坚分别听取了公司财务部、市场营销部、审计部、基建部和物资部工作情况汇报,详细了解公司提质增效、输配电价改革、客户服务、内部审计、基建安全和物流平台建设等重点工作,并就相关领域重点难点工作提出具体要求

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