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      陕煤电力运城公司:强化审计监督 助推企业发展

      来源:陕煤电力运城有限公司2024-04-19

      今年以来,陕煤电力运城公司按照集团公司“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的审计工作要求,充分发挥内部审计“第三道防线”风险防控作用,提前编制审计项目、制定计划书,按期开展内外审计工作,为促进企业经营发展,

      来源:南方电网报2024-01-24

      、公司2024年投资计划方案、公司2024年发行债券方案、公司2024年重大风险管理报告、公司2024年安全生产重大风险分析及管控策略、修订公司科技创新工作管理规定、组建南网用户生态运营公司、优化公司内部审计体系

      来源:江苏省盐城供电公司2024-01-23

      ”,成为江苏省范围内唯一获得中国内部审计协会表彰的企业。...最近,盐城供电公司审计监管部开展的《基于因子分析法的内部审计人员专业能力评价模型研究——以电力企业的513份问卷调查为例》成果,在全国457项成果中脱颖而出,被中国内部审计协会评为“2023年内部审计理论研讨一等奖

      陕煤电力运城公司:开展2023年<mark>内部审计</mark>工作

      来源:陕煤电力运城有限公司2024-01-04

      11月8日,集团公司下发《内部审计工作规范》,进一步明确并统一了内部审计工作标准,规范了内部审计工作和各项审计业务流程。

      来源:国家电投2023-11-23

      他指出,核能审计分中心的成立,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,是落实国家电投审计工作体制机制改革的重要决策,标志着国家电投在构建“集中统一、全面覆盖、

      来源:江苏省盐城供电公司2023-10-06

      实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

      来源:北极星电池网2023-09-20

      经公司审核委员会提名、公司提名委员会审核,董事会同意聘任宋云女士为公司内部审计负责人。经公司提名委员会审核,董事会同意聘任程燕女士、吴越先生为公司证券事务代表,共同协助董事会秘书履行职责。

      来源:北极星太阳能光伏网2023-08-24

      袁先生于法律、会计、合规(塞班斯法案、公司秘书及上市事宜)以及商业咨询(包括企业风险管理、内部控制、内部审计、企业管治、环境、社会及管治) 报告、财务报告以及税务咨询等范畴)的领域拥有逾十二年工作经验。

      来源:国家电网公司2023-07-25

      洪承旭在讲话中表示,国家电网公司认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,准确把握新时代内部审计工作的职责定位,实施了一系列改革举措,取得显著成效。

      来源:北极星环保网2023-06-20

      京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

      来源:北京监管局2023-06-15

      京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

      来源:电网头条2023-05-10

      中电联副秘书长刘永东同志出席会议并致辞,国网审计部负责同志出席会议,审计署内审司、计算机技术中心,中国内部审计协会准则部、部分高校和电力企业嘉宾专家参加会议。会议由中电联标准化中心周丽波处长主持。

      来源:南方电网报2023-03-28

      公司董事会薪酬与考核委员会工作规则、公司董事会审计与风险委员会工作规则、公司董事会提名委员会工作规则、公司董事会秘书工作规则、公司责任追究管理规定、公司2023年安全生产重大风险分析及管控策略报告、公司2022年内部审计工作报告及内部审计质量自评估报告和

      来源:国家电网报2023-02-16

      确保经营安全,加大内部审计工作力度,完善主要负责人法治建设第一责任人工作机制,推进以章程为核心的新型规章制度体系建设,保障企业经营合法合规。坚持以人为本,强化队伍建设,培植高质量发展的人才沃土。

      来源:辽宁省人民政府2022-04-12

      16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

      来源:粤海水务2021-11-04

      第一道防线是各部门和下属单位,作为风险识别及风险控制的主体;第二道防线是风险管理职能部门,牵头风控体系建设,做好风险管理组织协调;第三道防线是内部审计部门,负责制定监督制度,组织开展监督评价。

      来源:《审计观察》2021-10-26

      另外,由于我国碳审计处于初期发展阶段,为了提高权威性,审计执行工作应当由国家审计主导,社会审计和内部审计进行配合辅助,待条件成熟之后,再考虑以发放执业牌照的形式发展碳审计的专门社会审计组织。

      来源:国家电网2021-10-14

      辛保安指出,内部审计是监督公司各单位科学决策、规范管理、防控风险的重要抓手,是公司持续健康发展的重要保障。...下一步,要持续加大内部审计监督力度,提升监督效能,健全长效机制,加快实现问题整改见底清零,为公司高质量发展奠定坚实基础。

      来源:智通财经2021-07-20

      此外,公司董事会决定聘任李艳茹女士担任内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

      来源:国家电网公司2021-07-01

      记者:内部审计在国家电网的定位是什么?您如何理解内部审计在企业治理和电力事业高质量发展中的重要作用?...记者:习近平总书记在中央审计委员会会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计力量,增强审计监督合力。国家电网公司是如何贯彻落实这一要求的?

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