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首次中标特高压自动化设备!国电南瑞上半年电网自动化业务优势明显

2016-08-30 15:41来源:北极星输配电网整理关键词:国电南瑞电网自动化企业中报收藏点赞

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2016年上半年公司开展的重点工作如下:

(一)加快新技术新产品推广,产业发展成效显著

本报告期,公司加大新产品、新技术市场推广力度,推动产业升级,实现新签合同、营业收入同比大幅增长。

公司电网自动化业务快速增长,本期实现营业收入22.49亿元,同比增长25.68%,营业毛利率23.48%。加大特高压领域产品拓展,细化传统电网产品应用提升,国网公司集招市场份额稳定,变电站整站设备集成、保护监控系统名列前茅,首次中标特高压1000kV自动化设备、特高压调相机二次配套设备,完成江苏“源网荷”互动协调控制系统、西北分部智能调控系统提升及河北“四表合一”集抄系统、20套地调主调及备调等重大项目。南网市场拓展取得突破,中标南网总调备调、220kV及500kV变电站自动化系统年度框架、用电信息主站等项目。

公司发电及新能源业务市场竞争加剧,产品市场占有率稳定,本期实现营业收入6.87亿元,同比增长31.41%,营业毛利率5.16%。拥有自主知识产权的抽水蓄能变频启动装置(SFC)获得应用业绩,签订阜宁、东沟农光互补、湖北光伏扶贫等多个光伏建设项目,积极跟踪海上风电发展,中标东台200MW海上风电工程电气二次设备项目,成功签约中国北车主控、变流、变桨设备订单,成为国内首家风电三大核心设备供应商。

公司节能环保业务新产品新技术推广突破,本期实现营业收入5.03亿元,同比增长43.06%,营业毛利率27.12%。积极推广电网节能业务,上半年签订浙江、安徽等地区配电网节能改造设备、电能量提升等项目,培育电动汽车充换电、港口岸电、绿色照明产业,电动车充电桩产品合同同比大幅增长,落地苏州金鸡湖、无锡新安、宜兴、嘉兴芦花荡等水上服务区岸电项目及广州路灯景观照明项目。

公司工业控制(含轨道交通)收入快速增长,本期实现营业收入3.29亿元,同比增长157.03%,营业毛利率17.33%。公司中标贵阳轨道交通1号线、长沙轨道交通3号线、宁高城际禄口新城南至高淳段等综合监控系统项目;宁和PPP项目建设进展加快;大铁路安全监控系统、直流系统等新产品应用实现突破,中标大冶至阳新高铁安全监控系统、哈尔滨至牡丹江段直流系统。有色炼化方面,中标荣盛炼钢稳控设备、塔里木油田等一批综自系统项目。国际市场业务稳步推进,加快国际市场技术支撑和新产品国际测试,开展国际电力市场研究,实施菲律宾光伏总包及变电站综自改造、土耳其除灰等项目。

(二)加快技术创新,新技术新产品研发取得新突破。

落实技术领先战略,优化研发资源配置,大力推进研发体制改革,调整研发组织架构,推进项目委托制与项目经理制,加强共性技术应用,聚焦项目攻关、短板产品研制和新领域产品等重点研发任务。实施研发项目投入产出管理考核,加大技术创新的激励力度,新技术新产品研发取得新突破,为产业升级打下了坚实基础。2016年上半年,公司完成虚拟同步机、新型同步调相机、需求侧资源优化协调、微电网互动服务支撑平台、电动汽车与电网双向互动等核心技术、产品并处于国内领先水平。基于服务管理中心的广域运维系统、特高压交直流电网系统保护、港口岸电综合管理系统等项目研发进展顺利。计算机联锁系统顺利通过劳氏亚洲铁路安全完整性等级SIL4认证证书。上半年获各类科技项目奖励33项,其中省部级以上奖励20项,获专利授权81项,发表核心期刊论文52篇。

(三)加强经营管理,保障产业可持续快速发展。

持续完善生产管理体系,提升生产制造能力。加强计划管理提高生产效率,增强物资集约化管控和重大工程项目监管,推进工程服务标准化建设,生产交付和工程履约水平进一步提升。优化组织架构,全面推进产业分公司运行管控模式变革,明确其生产经营和履约服务的主体地位,突出效益导向,提升经营管理水平。深化计划(预算)管理,开展经营诊断分析,加强过程跟踪,确保年度目标完成。持续加强内控体系建设,推进应收账款核对和清收,提高资金周转效率,防范经营财务风险。持续加强人才队伍和企业文化建设,强化人才培养,实施年度重点课程开发和兼职培训师培养计划,人才当量密度持续提高。发布社会责任报告,展现诚实守信负责的企业形象和干事创业的员工风采,增强企业凝聚力。

2016年企业经营情况具体数据:

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

营业收入变动原因说明:营业收入本期金额较上年同期金额增长34.86%,主要系公司本期新签合同同比增长、上年同期部分项目客户交货期延后所致;

营业成本变动原因说明:营业成本本期金额较上年同期金额增长28.57%,主要系公司本期营业收入增长所致;

销售费用变动原因说明:销售费用本期金额较上年同期金额增长10.84%,主要系公司本期加大市场开拓力度、新签合同同比增长所致;

管理费用变动原因说明:管理费用本期金额与上年同期金额基本持平;

财务费用变动原因说明:财务费用本期金额较上年同期金额下降,主要系公司本期降低外部融资、提升资金使用效率所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额下降,主要系公司本期支付的各项税费同比增长所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期金额增长,主要系公司本期为购建长期资产所支付的现金同比减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增长,主要系公司于上年同期集中归还外部借款所致;

研发支出变动原因说明:研发支出本期金额较上年同期下降9.46%,主要系公司本期加强研发项目费用管理所致。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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