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      北极星为您找到“内部审计”相关结果276

      来源:北极星电力网2025-03-14

      王剑波先生简历男,1968年11月出生,中共党员,本科学历,会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。...曾任湖南发展投资集团有限公司法律审计部部长,湖南发展资产管理集团有限公司风控审计部部长、风控法务部部长、职工监事,湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员、风控审计部部长;湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员

      来源:中核集团2025-03-03

      ;三是提高本领,在创新审计理念、改进技术手段、加强能力建设上下功夫,在加强审计全覆盖、提升审计质量上做文章,打造集团公司内部审计“金字招牌”。

      来源:国能(泉州)热电有限公司2024-12-20

      这种良好的工作作风提升了团队的凝聚力和战斗力,为争创电力行业内部审计新标杆打下坚持的基础。严落实,强化整改监督,确保措施见成效。...该公司将“严作风”作为内部审计团队的灵魂所在,倡导“忠诚、干净、担当”的审计精神,通过组织专题培训、案例分享、审计咨询等活动,实现审计素养全覆盖,不断强化职工的审计意识、职业道德与专业素养,在日常工作中

      来源:国网河南信阳光山县供电公司2024-12-01

      11月29日,国网光山县供电公司开展配网工程内部审计“回头看”工作,加强工程建设关键领域、重点环节监督,以高质量审计推动电网高质量发展。...同时,完善审计方案,明确重点审计领域,如工程物资采购环节的价格合理性、施工过程中的变更签证合规性等,确保审计有的放矢。严控审计过程。

      来源:北极星太阳能光伏网2024-11-08

      8、白云罡,男,汉族,49 岁,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司总会计师,特变电工集团财务有限公司董事长,特变电工国际工程有限公司监事会主席。

      来源:南方电网报2024-07-01

      孟振平指出,成立南网审计中心,是南方电网公司贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,提高企业内部审计监督质效、促进依法合规经营的重大举措,是纵深推进全面从严治党、从严治企的具体行动。

      来源:江苏省盐城供电公司2024-05-13

      实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

      来源:国家能源集团2024-05-09

      刘国跃指出,集团公司各级内部审计机构进一步健全完善集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,立足经济监督定位,聚焦主责主业,扎实开展各类审计监督工作,取得了显著成效。

      陕煤电力运城公司:强化<mark>审计</mark>监督 助推企业发展

      来源:陕煤电力运城有限公司2024-04-19

      为保证内部审计工作扎实开展,在2023年度财务决算审计、工资管理专项审计内部控制评价监督审计内部审计工作考评等6个项目的审计过程中,陕煤电力运城公司纪委办公室(审计部)紧盯关键人、关键事,聚焦销售、

      来源:南方电网报2024-01-24

      、公司2024年投资计划方案、公司2024年发行债券方案、公司2024年重大风险管理报告、公司2024年安全生产重大风险分析及管控策略、修订公司科技创新工作管理规定、组建南网用户生态运营公司、优化公司内部审计体系...会前,公司董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会分别召开会议,审议本次董事会会议相关议案,形成审议意见。公司董事会秘书、总法律顾问,有关部门主要负责人列席会议。

      来源:江苏省盐城供电公司2024-01-23

      最近,盐城供电公司审计监管部开展的《基于因子分析法的内部审计人员专业能力评价模型研究——以电力企业的513份问卷调查为例》成果,在全国457项成果中脱颖而出,被中国内部审计协会评为“2023年内部审计理论研讨一等奖

      陕煤电力运城公司:开展2023年<mark>内部审计</mark>工作

      来源:陕煤电力运城有限公司2024-01-04

      11月8日,集团公司下发《内部审计工作规范》,进一步明确并统一了内部审计工作标准,规范了内部审计工作和各项审计业务流程。...该公司深入贯彻落实文件精神,及时聘请专业机构,为该公司开展专项内部审计工作提供咨询和指导。

      来源:国家电投2023-11-23

      他指出,核能审计分中心的成立,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,是落实国家电投审计工作体制机制改革的重要决策,标志着国家电投在构建“集中统一、全面覆盖、

      来源:江苏省盐城供电公司2023-10-06

      实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

      来源:北极星电池网2023-09-20

      经公司审核委员会提名、公司提名委员会审核,董事会同意聘任宋云女士为公司内部审计负责人。经公司提名委员会审核,董事会同意聘任程燕女士、吴越先生为公司证券事务代表,共同协助董事会秘书履行职责。

      来源:北极星太阳能光伏网2023-08-24

      袁先生于法律、会计、合规(塞班斯法案、公司秘书及上市事宜)以及商业咨询(包括企业风险管理、内部控制、内部审计、企业管治、环境、社会及管治) 报告、财务报告以及税务咨询等范畴)的领域拥有逾十二年工作经验。

      来源:国家电网公司2023-07-25

      洪承旭在讲话中表示,国家电网公司认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,准确把握新时代内部审计工作的职责定位,实施了一系列改革举措,取得显著成效。...会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议决策部署,加强审计领域战略谋划和顶层设计,进一步健全完善审计体制机制,推动新时代审计工作高质量发展

      来源:北极星环保网2023-06-20

      京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。...鼓励京津冀银行业金融机构在争取专项额度、内部资金转移定价、实施减费让利等方面向绿色项目倾斜,降低绿色项目融资成本。

      来源:北京监管局2023-06-15

      京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。...鼓励京津冀银行业金融机构在争取专项额度、内部资金转移定价、实施减费让利等方面向绿色项目倾斜,降低绿色项目融资成本。

      来源:华电集团2023-06-14

      要持续做好重点领域的公司内部审计工作,落实“六个聚焦”的重要要求,以高质量的审计促进党中央的决策部署在中国华电落实落地。...公司系统要深入学习领会,准确把握审计的政治属性和政治功能。要不断完善审计监督体系,坚持党对审计工作的领导,推动形成监督合力。

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