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      来源:远光软件2015-08-03

      内部审计作为内部控制第三道防线,由审计部门负责。

      来源:北极星输配电网整理2015-07-31

      特别提示:本公告所载半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...三、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。

      来源:东江环保2015-07-27

      以下内容为业绩快报主要内容:特别提示:本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险

      来源:陕西公司2015-07-20

      通过抓好制度落实,强化内部审计、效能监察等手段,健全企业经营风险识别防控体系。七是着力提升领导人员执企能力。

      来源:北极星电力网整理2015-07-17

      特别提示:本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。

      来源:北极星电力网独家整理2015-07-09

      特别提示:本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。

      来源:能源杂志微信2015-07-08

      从微观看,《意见》提出出台进一步完善国有企业法人治理结构方案,完善中央企业董事会董事评价办法,建立健全国有企业国有资本审计监督体系和制度,进一步加强和改进外派监事会工作的意见,从企业治理结构、董事监事、内部审计等方面构建国有企业内部管理制度

      来源:中国证券报2015-06-23

      从微观看,《意见》提出出台进一步完善国有企业法人治理结构方案,完善中央企业董事会董事评价办法,建立健全国有企业国有资本审计监督体系和制度,进一步加强和改进外派监事会工作的意见,从企业治理结构、董事监事、内部审计等方面构建国有企业内部管理制度

      来源:中国证券报2015-06-23

      从微观看,《意见》提出出台进一步完善国有企业法人治理结构方案,完善中央企业董事会董事评价办法,建立健全国有企业国有资本审计监督体系和制度,进一步加强和改进外派监事会工作的意见,从企业治理结构、董事监事、内部审计等方面构建国有企业内部管理制度

      来源:国网湖北省电力公司2015-06-09

      二是顺利完成了2014年配电网增补项目建设和内部审计,工程安全、质量、进度得到充分保障,实施效果开始显现。三是理顺了配电网建设改造管理机制,省市县三级网改办职能到位,流程清晰,运转高效。

      来源:21世纪数字报2015-03-30

      公司内部采取自上而下的管理方式,涉及到压力测试、控制测试、合规管理和内部审计的风险管理工具,都非常细致和详尽。

      来源:经济日报2015-03-12

      建议要把所有的国有企业,包括境外投资都纳入审计监督的视野,并运用联网审计、数据分析等现代审计的技术方法,进一步加强国有企业的内部审计。此外,还可以考虑在国有企业建立总审计师制度。

      来源:北极星电力网2015-03-02

      四、备查文件1、经公司现任法定代表人董增平先生、主管会计工作的负责人林凌先生、会计机构负责人郑典富先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。

      来源:北极星风力发电网2015-03-02

      特别提示:本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

      来源:北极星风力发电网2015-02-27

      三、与前次业绩预计的差异说明无四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析不适用五、其他说明无六、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告

      来源:华能集团2015-02-13

      加大内部审计力度。深化制度建设。实施法制工作三年计划,着力提高法律顾问专业化水平。深化战略研究和市场、政策、改革的分析研判,软科学研究水平得到提升。信息化建设深入推进。

      来源:内蒙古察右前旗电力公司2015-02-04

      内部审计扎根于单位内部,熟悉单位的生产、经营情况,对查处舞弊、防范企业经营风险,提高企业管理水平起到了积极的推动作用。...为有效堵塞企业管理漏洞,促进企业廉政建设,改善经营管理水平,从2月3日开始,内蒙古察右前旗电力公司监审部牵头组成审计小组的对各供电所、生产所和供应、多经公司进行了为期一周的2014年内部审计工作。

      来源:企业观察报2015-02-02

      资料显示,沈莹1990年获得北京大学经济学硕士学位,2007年获得经济学博士学位,先后在经济科学出版社、国家国有资产管理局、财政部工作,曾任中国证监会第十二届上市公司发行审核委员会委员,现兼任中国内部审计协会副会长

      来源:中国环境界2015-01-14

      还有做市商制度,94家公司已经履行内部审计,做市商制度给我们带来股票流动性和市值管理功能已经逐步体现,为我们以后市场定价和改善,包括提高融资效率,带来一些并购,能够创造更好的估值条件。

      来源:天华阳光控股有限公司2014-12-24

      -张怡(amyzhang)女士被任命为副董事长和首席战略官,她将负责外部联络,监督新技术的研发,领导公司的融资活动并支持审计委员会进行内部审计。-郝治先生被任命为天华阳光中国大区的总经理。

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