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      来源:智通财经2021-07-20

      此外,公司董事会决定聘任李艳茹女士担任内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

      来源:国家电网公司2021-07-01

      记者:内部审计在国家电网的定位是什么?您如何理解内部审计在企业治理和电力事业高质量发展中的重要作用?...记者:习近平总书记在中央审计委员会会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计力量,增强审计监督合力。国家电网公司是如何贯彻落实这一要求的?

      来源:国网河南省电力公司济源供电公司2021-02-08

      此外,济源供电公司强化营销稽查内部审计职能,建立营销稽查典型主题库,细化稽查经济成效认定范围,确保营销稽查成效,增强供电服务的严谨性和规范化,给客户营造更加健康和谐的用电环境。(李建国)

      中来股份:聘任林建伟为公司总经理

      来源:北极星太阳能光伏网整理2020-12-04

      12月3日发布公告称,公司董事会同意聘任林建伟先生为公司总经理,聘任宋轶女士、谢建军先生、 裘莹女士、程旭东先生、邱国辉先生、刘志锋先生为公司副总经理,聘任李娜女士为公司证券事务代表,聘任彭文先生为公司内部审计负责人

      来源:北极星储能网2020-10-29

      据悉早在2014年起的四年里kepco就在其变电站中安装了376mwh储能系统用于调频,并原计划将储能设施容量增加到500mwh,但由于收益率下降,以及后来的连续发生储能火灾和内部审计等原因,公司已于2017

      来源:中国内部审计协会2020-10-12

      相对于传统的事后审计,全过程跟踪内部审计具有以下特点及优势:1审计介入频率增强、时间提前传统审计是在项目完成以后进行审计,而全过程跟踪内部审计一般从项目步入正轨(一般是指立项)即开始,重点突出全过程的特点

      来源:淼爸评书2020-06-28

      而对国有企业来说,更多的压力可能来自于内部审计的。

      来源:北极星环境修复网2020-03-25

      (自治区司法厅组织起草,相关政府规章实施部门配合,12月底前报自治区人民政府审议)(十四)为提升内部审计工作质量,健全内部审计工作机制,制定《广西壮族自治区内部审计工作规定》。

      来源:巨潮资讯2020-03-12

      日前,中创环保发布公告称,公司收到内部审计部门负责人(审计总监)、证券部总监洪建章先生的辞职信。由于个人原因,洪建章先生辞去内部审计部门负责人(审计总监)、证券部总监职务。

      来源:证券日报2020-03-02

      五、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。...侨银环保的主营业务是环卫一体化项目、生活污染防治等,近日,它公布了2019年业绩快报,详情如下:特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计

      来源:证券日报2020-02-28

      五、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。3、深交所要求的其他文件。...证券代码:300815证券简称:玉禾田公告编号:2020-007特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异

      来源:中国证券报2020-02-28

      特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...五、备查文件1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

      旺能环境:2019年度业绩快报

      来源:巨灵信息2020-02-27

      2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。旺能环境股份有限公司董事会2020 年 2 月 27 日...特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

      中国广核发布2019年业绩快报:实现净利润94.66亿元

      来源:北极星电力网2020-02-27

      已经中国广核内部审计部门审计,未经会计师事务所审计的数据显示,中国广核2019年度实现的营业收入为608.75亿元,较2018年度增长19.77%;营业利润为 165.88 亿元,较 2018 年度增长

      来源:中国证券报2020-02-26

      (八)审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(.cn)的《内部审计制度》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      来源:猎云网2020-02-01

      但是,那年夏天,内部审计发现每辆汽车的生产成本实际上为14万美元。马斯克将责任归咎于eberhard。“显然,我们必须解雇eberhard,我们对此别无选择,”马斯克在播客上说。“当时真的很糟糕。”

      来源:国资小新2020-01-20

      历任中国工商银行项目信贷部副总经理,中国工商银行吉林省分行副行长、党委委员,中国工商银行湖南省分行副行长、党委副书记、行长、党委书记,中国工商银行风险管理部总经理,中国工商银行内部审计局局长,中国人寿保险

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

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