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北极星为您找到“内部审计”相关结果272个

类别:来源:北极星太阳能光伏网2024-11-08 09:36:33

8、白云罡,男,汉族,49 岁,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司总会计师,特变电工集团财务有限公司董事长,特变电工国际工程有限公司监事会主席。

类别:来源:南方电网报2024-07-01 09:23:54

孟振平指出,成立南网审计中心,是南方电网公司贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,提高企业内部审计监督质效、促进依法合规经营的重大举措,是纵深推进全面从严治党、从严治企的具体行动。...接下来,公司审计部、南网审计中心将按照集中统一、全面覆盖、权威高效的总体要求,持续优化内部审计体系,打造经济监督“特种部队”,为公司高质量发展提供坚强审计保障。公司有关部门和单位负责人参加揭牌仪式。

类别:来源:江苏省盐城供电公司2024-05-13 08:53:44

实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

类别:火电产业来源:国家能源集团2024-05-09 08:40:10

刘国跃指出,集团公司各级内部审计机构进一步健全完善集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,立足经济监督定位,聚焦主责主业,扎实开展各类审计监督工作,取得了显著成效。...刘国跃强调,集团公司要深刻认识新时代审计工作的重要使命、重要要求和内部审计工作的复杂性严峻性,切实增强做好审计工作的责任感使命感,充分发挥审计监督专业性、独立性、权威性的独特优势,聚焦主责主业,深入开展研究型审计

陕煤电力运城公司:强化审计监督 助推企业发展

类别:来源:陕煤电力运城有限公司2024-04-19 11:11:01

为保证内部审计工作扎实开展,在2023年度财务决算审计、工资管理专项审计、内部控制评价监督审计、内部审计工作考评等6个项目的审计过程中,陕煤电力运城公司纪委办公室(审计部)紧盯关键人、关键事,聚焦销售、

类别:来源:南方电网报2024-01-24 08:53:29

、公司2024年投资计划方案、公司2024年发行债券方案、公司2024年重大风险管理报告、公司2024年安全生产重大风险分析及管控策略、修订公司科技创新工作管理规定、组建南网用户生态运营公司、优化公司内部审计体系

类别:来源:江苏省盐城供电公司2024-01-23 08:16:05

最近,盐城供电公司审计监管部开展的《基于因子分析法的内部审计人员专业能力评价模型研究——以电力企业的513份问卷调查为例》成果,在全国457项成果中脱颖而出,被中国内部审计协会评为“2023年内部审计理论研讨一等奖

陕煤电力运城公司:开展2023年<mark>内部审计</mark>工作

类别:来源:陕煤电力运城有限公司2024-01-04 10:04:16

11月8日,集团公司下发《内部审计工作规范》,进一步明确并统一了内部审计工作标准,规范了内部审计工作和各项审计业务流程。...该公司深入贯彻落实文件精神,及时聘请专业机构,为该公司开展专项内部审计工作提供咨询和指导。

类别:核电建设与运行来源:国家电投2023-11-23 08:51:44

他指出,核能审计分中心的成立,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,是落实国家电投审计工作体制机制改革的重要决策,标志着国家电投在构建“集中统一、全面覆盖、

类别:来源:江苏省盐城供电公司2023-10-06 07:33:19

实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

类别:交通来源:北极星电池网2023-09-20 08:29:59

经公司审核委员会提名、公司提名委员会审核,董事会同意聘任宋云女士为公司内部审计负责人。经公司提名委员会审核,董事会同意聘任程燕女士、吴越先生为公司证券事务代表,共同协助董事会秘书履行职责。

类别:其他来源:北极星太阳能光伏网2023-08-24 13:26:19

袁先生于法律、会计、合规(塞班斯法案、公司秘书及上市事宜)以及商业咨询(包括企业风险管理、内部控制、内部审计、企业管治、环境、社会及管治) 报告、财务报告以及税务咨询等范畴)的领域拥有逾十二年工作经验。

类别:来源:国家电网公司2023-07-25 08:10:10

洪承旭在讲话中表示,国家电网公司认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,准确把握新时代内部审计工作的职责定位,实施了一系列改革举措,取得显著成效。

类别:烟气脱硫来源:北极星环保网2023-06-20 09:06:32

京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

类别:绿色信贷来源:北京监管局2023-06-15 10:34:29

京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

类别:火电产业来源:华电集团2023-06-14 17:08:06

要持续做好重点领域的公司内部审计工作,落实“六个聚焦”的重要要求,以高质量的审计促进党中央的决策部署在中国华电落实落地。

类别:管理软件来源:电网头条2023-05-10 08:04:18

标准的发布实施填补了电力行业数字化审计业务标准空白,为电力企业数字化审计信息系统建设提供了标准依据,有力促进了数字化审计业务规范有序发展,为中央企业内部审计工作转型贡献了实践经验和标准体系。...中电联副秘书长刘永东同志出席会议并致辞,国网审计部负责同志出席会议,审计署内审司、计算机技术中心,中国内部审计协会准则部、部分高校和电力企业嘉宾专家参加会议。会议由中电联标准化中心周丽波处长主持。

类别:来源:南方电网报2023-03-28 17:42:05

公司董事会薪酬与考核委员会工作规则、公司董事会审计与风险委员会工作规则、公司董事会提名委员会工作规则、公司董事会秘书工作规则、公司责任追究管理规定、公司2023年安全生产重大风险分析及管控策略报告、公司2022年内部审计工作报告及内部审计质量自评估报告和

类别:管理软件来源:电网头条2023-03-15 16:55:00

系统总结提炼了公司数字化审计工作建设应用、创新实践的成果和经验,提出了数字化审计相关工作规范、标准和流程,是数字化审计重要的参考书和教科书,是推动实现国家电网公司审计全员数字化的有力抓手和操作指南,为电力行业、中央企业内部审计工作数字化转型贡献了实践经验

重大人事!运达股份、华电国际高层最新任命

类别:风电产业来源:北极星风力发电网2023-03-06 09:19:32

运达股份日前,运达股份发布《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》称,公司于2月28日召开了2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了董事会、监事会换

类别:线路监测来源:国家电网报2023-02-16 09:39:19

确保经营安全,加大内部审计工作力度,完善主要负责人法治建设第一责任人工作机制,推进以章程为核心的新型规章制度体系建设,保障企业经营合法合规。坚持以人为本,强化队伍建设,培植高质量发展的人才沃土。

类别:煤气能源来源:中煤集团2023-02-03 09:33:50

加强参股投资风险监控、评估分析及预警处置,健全内控体系,与巡视、内部审计工作相结合,落实监管责任,加强监督追责,形成参股管理闭环监督问责机制。

刘嫏任兴蓉环境董事长!

类别:投资建设来源:北极星环保网2022-12-30 10:16:30

历任成都轨道交通集团有限公司副总经理、党委委员,成都城乡商贸物流发展投资(集团)有限公司党委副书记、纪委书记,四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。

类别:动力电池来源:北极星储能网2022-11-10 13:40:23

2020年4月,澄星股份公告,因被会计事务所出具否定意见的内部审计报告、关联方占用资金、净资产为负,公司股票触及退市风险提示,变成了*st澄星。

吴琨宗任中南钢铁总裁!

类别:烟气脱硝来源:中国宝武2022-08-12 13:40:31

百度百科显示:吴琨宗,1971年2月出生,中国国籍,拥有注册会计师(cpa)资格、国际注册内部审计师(cia)资格及教授级高级会计师职称,于1993年获得华东冶金学院工学学士学位,于2004年获得上海财经大学管理学硕士学位

类别:售电服务来源:辽宁省人民政府2022-04-12 09:29:47

16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

中创环保:聘任商晔为公司总经理

类别:除灰除尘来源:北极星大气网2022-01-12 09:05:27

申龙拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章,具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力。

类别:碳源减排来源:人民银行2021-12-28 10:47:07

参事、内部审计监督、后勤保障、安全保卫、集中采购、离退休干部服务等工作水平不断提升。所属企事业单位改革积极深化。

类别:市政污水来源:粤海水务2021-11-04 10:16:24

第一道防线是各部门和下属单位,作为风险识别及风险控制的主体;第二道防线是风险管理职能部门,牵头风控体系建设,做好风险管理组织协调;第三道防线是内部审计部门,负责制定监督制度,组织开展监督评价。

类别:碳交易来源:《审计观察》2021-10-26 14:33:28

另外,由于我国碳审计处于初期发展阶段,为了提高权威性,审计执行工作应当由国家审计主导,社会审计和内部审计进行配合辅助,待条件成熟之后,再考虑以发放执业牌照的形式发展碳审计的专门社会审计组织。

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