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内部审计

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北极星为您找到“内部审计”相关结果174个

类别:来源:南方电网报2025-04-18 11:45:07

会上宣读了公司2024年度内部审计先进集体和先进个人表彰名单。公司总助、总师,纪检监察组副组长,总审计师,总部各部门、直属机构、各分子公司主要负责人等参会。...孟振平肯定了过去一年公司审计工作成效,指出2024年公司审计战线紧紧围绕中心、服务大局,持续深化审计体制改革,着力优职能、转方式、提效能,审计质效取得全面提升,审计监督作用有力彰显,在规范权力运行、服务保障公司高质量发展中发挥了不可替代的作用

类别:固态电池来源:北极星储能网2025-03-28 10:51:16

,同步完善了《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》等配套制度,构建起符合上市公司治理规范要求的制度体系。...2025 年,公司将以新《公司法》实施为契机,及时跟进中国证监会配套制度规则及最新监管要求,系统开展《公司章程》及配套治理文件的修订工作,持续优化内控体系建设,完善内部管理流程,提升内部控制环境,推动公司治理水平再上新台阶

类别:正极材料来源:电池工业网2025-03-20 15:26:41

资本方面,通过对内审负责人和证券事务代表等职务的调整,规范了内部审计与信息披露流程‌,为后续进军全球资本市场提前铺路。...01重量级的内部调整作为锂电行业的重要参与者,格林美此次调整或将对其未来发展战略产生一定影响。

类别:核电建设与运行来源:中核集团2025-03-03 10:28:29

;三是提高本领,在创新审计理念、改进技术手段、加强能力建设上下功夫,在加强审计全覆盖、提升审计质量上做文章,打造集团公司内部审计“金字招牌”。

类别:来源:国能(泉州)热电有限公司2024-12-20 09:50:33

这种良好的工作作风提升了团队的凝聚力和战斗力,为争创电力行业内部审计新标杆打下坚持的基础。严落实,强化整改监督,确保措施见成效。...该公司将“严作风”作为内部审计团队的灵魂所在,倡导“忠诚、干净、担当”的审计精神,通过组织专题培训、案例分享、审计咨询等活动,实现审计素养全覆盖,不断强化职工的审计意识、职业道德与专业素养,在日常工作中

类别:来源:国网河南信阳光山县供电公司2024-12-01 20:23:01

11月29日,国网光山县供电公司开展配网工程内部审计“回头看”工作,加强工程建设关键领域、重点环节监督,以高质量审计推动电网高质量发展。...同时,完善审计方案,明确重点审计领域,如工程物资采购环节的价格合理性、施工过程中的变更签证合规性等,确保审计有的放矢。严控审计过程。

类别:来源:南方电网报2024-07-01 09:23:54

孟振平指出,成立南网审计中心,是南方电网公司贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,提高企业内部审计监督质效、促进依法合规经营的重大举措,是纵深推进全面从严治党、从严治企的具体行动。

类别:来源:江苏省盐城供电公司2024-05-13 08:53:44

实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

陕煤电力运城公司:强化<mark>审计</mark>监督 助推企业发展

类别:来源:陕煤电力运城有限公司2024-04-19 11:11:01

为保证内部审计工作扎实开展,在2023年度财务决算审计、工资管理专项审计内部控制评价监督审计内部审计工作考评等6个项目的审计过程中,陕煤电力运城公司纪委办公室(审计部)紧盯关键人、关键事,聚焦销售、

类别:来源:南方电网报2024-01-24 08:53:29

、公司2024年投资计划方案、公司2024年发行债券方案、公司2024年重大风险管理报告、公司2024年安全生产重大风险分析及管控策略、修订公司科技创新工作管理规定、组建南网用户生态运营公司、优化公司内部审计体系...会前,公司董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会分别召开会议,审议本次董事会会议相关议案,形成审议意见。公司董事会秘书、总法律顾问,有关部门主要负责人列席会议。

类别:来源:江苏省盐城供电公司2024-01-23 08:16:05

最近,盐城供电公司审计监管部开展的《基于因子分析法的内部审计人员专业能力评价模型研究——以电力企业的513份问卷调查为例》成果,在全国457项成果中脱颖而出,被中国内部审计协会评为“2023年内部审计理论研讨一等奖

陕煤电力运城公司:开展2023年<mark>内部审计</mark>工作

类别:来源:陕煤电力运城有限公司2024-01-04 10:04:16

11月8日,集团公司下发《内部审计工作规范》,进一步明确并统一了内部审计工作标准,规范了内部审计工作和各项审计业务流程。...该公司深入贯彻落实文件精神,及时聘请专业机构,为该公司开展专项内部审计工作提供咨询和指导。

类别:核电建设与运行来源:国家电投2023-11-23 08:51:44

他指出,核能审计分中心的成立,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,是落实国家电投审计工作体制机制改革的重要决策,标志着国家电投在构建“集中统一、全面覆盖、

类别:来源:江苏省盐城供电公司2023-10-06 07:33:19

实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

类别:交通来源:北极星电池网2023-09-20 08:29:59

经公司审核委员会提名、公司提名委员会审核,董事会同意聘任宋云女士为公司内部审计负责人。经公司提名委员会审核,董事会同意聘任程燕女士、吴越先生为公司证券事务代表,共同协助董事会秘书履行职责。

类别:其他来源:北极星太阳能光伏网2023-08-24 13:26:19

袁先生于法律、会计、合规(塞班斯法案、公司秘书及上市事宜)以及商业咨询(包括企业风险管理、内部控制、内部审计、企业管治、环境、社会及管治) 报告、财务报告以及税务咨询等范畴)的领域拥有逾十二年工作经验。

类别:烟气脱硫来源:北极星环保网2023-06-20 09:06:32

京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。...鼓励京津冀银行业金融机构在争取专项额度、内部资金转移定价、实施减费让利等方面向绿色项目倾斜,降低绿色项目融资成本。

类别:绿色信贷来源:北京监管局2023-06-15 10:34:29

京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。...鼓励京津冀银行业金融机构在争取专项额度、内部资金转移定价、实施减费让利等方面向绿色项目倾斜,降低绿色项目融资成本。

类别:管理软件来源:电网头条2023-05-10 08:04:18

标准的发布实施填补了电力行业数字化审计业务标准空白,为电力企业数字化审计信息系统建设提供了标准依据,有力促进了数字化审计业务规范有序发展,为中央企业内部审计工作转型贡献了实践经验和标准体系。

类别:来源:南方电网报2023-03-28 17:42:05

2023年安全生产重大风险分析及管控策略报告、公司2022年内部审计工作报告及内部审计质量自评估报告和2023年审计计划、公司2022年度工资总额清算与2023年度工资总额预算方案、公司2022年战略规划执行情况及

类别:售电服务来源:辽宁省人民政府2022-04-12 09:29:47

16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

类别:碳交易来源:《审计观察》2021-10-26 14:33:28

另外,由于我国碳审计处于初期发展阶段,为了提高权威性,审计执行工作应当由国家审计主导,社会审计内部审计进行配合辅助,待条件成熟之后,再考虑以发放执业牌照的形式发展碳审计的专门社会审计组织。

类别:水力发电来源:国家电网2021-10-14 15:30:31

辛保安指出,内部审计是监督公司各单位科学决策、规范管理、防控风险的重要抓手,是公司持续健康发展的重要保障。...下一步,要持续加大内部审计监督力度,提升监督效能,健全长效机制,加快实现问题整改见底清零,为公司高质量发展奠定坚实基础。

类别:来源:国家电网公司2021-07-01 08:26:28

记者:内部审计在国家电网的定位是什么?您如何理解内部审计在企业治理和电力事业高质量发展中的重要作用?...聚焦内外协调,加强与国家审计机关的工作协同,积极主动配合做好国家审计各项工作。记者:习近平总书记在中央审计委员会会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计力量,增强审计监督合力。

类别:来源:国网河南省电力公司济源供电公司2021-02-08 12:56:35

此外,济源供电公司强化营销稽查内部审计职能,建立营销稽查典型主题库,细化稽查经济成效认定范围,确保营销稽查成效,增强供电服务的严谨性和规范化,给客户营造更加健康和谐的用电环境。(李建国)

中来股份:聘任林建伟为公司总经理

类别:EVA背板来源:北极星太阳能光伏网整理2020-12-04 10:36:19

12月3日发布公告称,公司董事会同意聘任林建伟先生为公司总经理,聘任宋轶女士、谢建军先生、 裘莹女士、程旭东先生、邱国辉先生、刘志锋先生为公司副总经理,聘任李娜女士为公司证券事务代表,聘任彭文先生为公司内部审计负责人

类别:发电侧来源:北极星储能网2020-10-29 08:53:20

据悉早在2014年起的四年里kepco就在其变电站中安装了376mwh储能系统用于调频,并原计划将储能设施容量增加到500mwh,但由于收益率下降,以及后来的连续发生储能火灾和内部审计等原因,公司已于2017

类别:输变电工程来源:中国内部审计协会2020-10-12 08:50:16

相对于传统的事后审计,全过程跟踪内部审计具有以下特点及优势:1审计介入频率增强、时间提前传统审计是在项目完成以后进行审计,而全过程跟踪内部审计一般从项目步入正轨(一般是指立项)即开始,重点突出全过程的特点

类别:能源服务来源:淼爸评书2020-06-28 09:15:32

而对国有企业来说,更多的压力可能来自于内部审计的。

类别:电动车企来源:猎云网2020-02-01 10:59:43

但是,那年夏天,内部审计发现每辆汽车的生产成本实际上为14万美元。马斯克将责任归咎于eberhard。“显然,我们必须解雇eberhard,我们对此别无选择,”马斯克在播客上说。“当时真的很糟糕。”...“关于2007年审计的故事是不真实的,是诽谤性的,”eberhard表示。(eberhard在2009年起诉马斯克和特斯拉诽谤,指控他被迫离开公司。后来他放弃了诉讼。)

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