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北极星为您找到“内部审计”相关结果226个
陕煤电力运城公司:强化审计监督 助推企业发展

类别:来源:陕煤电力运城有限公司2024-04-19 11:11:01

今年以来,陕煤电力运城公司按照集团公司“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的审计工作要求,充分发挥内部审计“第三道防线”风险防控作用,提前编制审计项目、制定计划书,按期开展内外审计工作,为促进企业经营发展,

类别:来源:南方电网报2024-01-24 08:53:29

、公司2024年投资计划方案、公司2024年发行债券方案、公司2024年重大风险管理报告、公司2024年安全生产重大风险分析及管控策略、修订公司科技创新工作管理规定、组建南网用户生态运营公司、优化公司内部审计体系

类别:来源:江苏省盐城供电公司2024-01-23 08:16:05

”,成为江苏省范围内唯一获得中国内部审计协会表彰的企业。...最近,盐城供电公司审计监管部开展的《基于因子分析法的内部审计人员专业能力评价模型研究——以电力企业的513份问卷调查为例》成果,在全国457项成果中脱颖而出,被中国内部审计协会评为“2023年内部审计理论研讨一等奖

陕煤电力运城公司:开展2023年<mark>内部审计</mark>工作

类别:来源:陕煤电力运城有限公司2024-01-04 10:04:16

11月8日,集团公司下发《内部审计工作规范》,进一步明确并统一了内部审计工作标准,规范了内部审计工作和各项审计业务流程。

类别:核电建设与运行来源:国家电投2023-11-23 08:51:44

他指出,核能审计分中心的成立,是贯彻落实党中央国务院关于加强内部审计工作、充分发挥内部审计作用指示精神的重大举措,是落实国家电投审计工作体制机制改革的重要决策,标志着国家电投在构建“集中统一、全面覆盖、

类别:来源:江苏省盐城供电公司2023-10-06 07:33:19

实行全面成本管理,以成本费用管控为重点,消除和减少经营管理中无价值的活动,充分挖掘和利用企业资源,持续实现降本增效;他们对照公司系统资金、资产、税收、会计管理风险清单,严把审核关口,不定时开展自查自纠内部审计检查

类别:交通来源:北极星电池网2023-09-20 08:29:59

经公司审核委员会提名、公司提名委员会审核,董事会同意聘任宋云女士为公司内部审计负责人。经公司提名委员会审核,董事会同意聘任程燕女士、吴越先生为公司证券事务代表,共同协助董事会秘书履行职责。

类别:其他来源:北极星太阳能光伏网2023-08-24 13:26:19

袁先生于法律、会计、合规(塞班斯法案、公司秘书及上市事宜)以及商业咨询(包括企业风险管理、内部控制、内部审计、企业管治、环境、社会及管治) 报告、财务报告以及税务咨询等范畴)的领域拥有逾十二年工作经验。

类别:来源:国家电网公司2023-07-25 08:10:10

洪承旭在讲话中表示,国家电网公司认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,准确把握新时代内部审计工作的职责定位,实施了一系列改革举措,取得显著成效。

类别:烟气脱硫来源:北极星环保网2023-06-20 09:06:32

京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

类别:绿色信贷来源:北京监管局2023-06-15 10:34:29

京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中,将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

类别:管理软件来源:电网头条2023-05-10 08:04:18

中电联副秘书长刘永东同志出席会议并致辞,国网审计部负责同志出席会议,审计署内审司、计算机技术中心,中国内部审计协会准则部、部分高校和电力企业嘉宾专家参加会议。会议由中电联标准化中心周丽波处长主持。

类别:来源:南方电网报2023-03-28 17:42:05

公司董事会薪酬与考核委员会工作规则、公司董事会审计与风险委员会工作规则、公司董事会提名委员会工作规则、公司董事会秘书工作规则、公司责任追究管理规定、公司2023年安全生产重大风险分析及管控策略报告、公司2022年内部审计工作报告及内部审计质量自评估报告和

类别:线路监测来源:国家电网报2023-02-16 09:39:19

确保经营安全,加大内部审计工作力度,完善主要负责人法治建设第一责任人工作机制,推进以章程为核心的新型规章制度体系建设,保障企业经营合法合规。坚持以人为本,强化队伍建设,培植高质量发展的人才沃土。

类别:售电服务来源:辽宁省人民政府2022-04-12 09:29:47

16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

类别:市政污水来源:粤海水务2021-11-04 10:16:24

第一道防线是各部门和下属单位,作为风险识别及风险控制的主体;第二道防线是风险管理职能部门,牵头风控体系建设,做好风险管理组织协调;第三道防线是内部审计部门,负责制定监督制度,组织开展监督评价。

类别:碳交易来源:《审计观察》2021-10-26 14:33:28

另外,由于我国碳审计处于初期发展阶段,为了提高权威性,审计执行工作应当由国家审计主导,社会审计和内部审计进行配合辅助,待条件成熟之后,再考虑以发放执业牌照的形式发展碳审计的专门社会审计组织。

类别:水力发电来源:国家电网2021-10-14 15:30:31

辛保安指出,内部审计是监督公司各单位科学决策、规范管理、防控风险的重要抓手,是公司持续健康发展的重要保障。...下一步,要持续加大内部审计监督力度,提升监督效能,健全长效机制,加快实现问题整改见底清零,为公司高质量发展奠定坚实基础。

类别:除灰除尘来源:智通财经2021-07-20 16:22:23

此外,公司董事会决定聘任李艳茹女士担任内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

类别:来源:国家电网公司2021-07-01 08:26:28

记者:内部审计在国家电网的定位是什么?您如何理解内部审计在企业治理和电力事业高质量发展中的重要作用?...记者:习近平总书记在中央审计委员会会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计力量,增强审计监督合力。国家电网公司是如何贯彻落实这一要求的?

类别:来源:国网河南省电力公司济源供电公司2021-02-08 12:56:35

此外,济源供电公司强化营销稽查内部审计职能,建立营销稽查典型主题库,细化稽查经济成效认定范围,确保营销稽查成效,增强供电服务的严谨性和规范化,给客户营造更加健康和谐的用电环境。(李建国)

中来股份:聘任林建伟为公司总经理

类别:EVA背板来源:北极星太阳能光伏网整理2020-12-04 10:36:19

12月3日发布公告称,公司董事会同意聘任林建伟先生为公司总经理,聘任宋轶女士、谢建军先生、 裘莹女士、程旭东先生、邱国辉先生、刘志锋先生为公司副总经理,聘任李娜女士为公司证券事务代表,聘任彭文先生为公司内部审计负责人

类别:发电侧来源:北极星储能网2020-10-29 08:53:20

据悉早在2014年起的四年里kepco就在其变电站中安装了376mwh储能系统用于调频,并原计划将储能设施容量增加到500mwh,但由于收益率下降,以及后来的连续发生储能火灾和内部审计等原因,公司已于2017

类别:输变电工程来源:中国内部审计协会2020-10-12 08:50:16

相对于传统的事后审计,全过程跟踪内部审计具有以下特点及优势:1审计介入频率增强、时间提前传统审计是在项目完成以后进行审计,而全过程跟踪内部审计一般从项目步入正轨(一般是指立项)即开始,重点突出全过程的特点

类别:能源服务来源:淼爸评书2020-06-28 09:15:32

而对国有企业来说,更多的压力可能来自于内部审计的。

类别:土壤修复来源:北极星环境修复网2020-03-25 15:22:45

(自治区司法厅组织起草,相关政府规章实施部门配合,12月底前报自治区人民政府审议)(十四)为提升内部审计工作质量,健全内部审计工作机制,制定《广西壮族自治区内部审计工作规定》。

类别:除灰除尘来源:巨潮资讯2020-03-12 08:21:50

日前,中创环保发布公告称,公司收到内部审计部门负责人(审计总监)、证券部总监洪建章先生的辞职信。由于个人原因,洪建章先生辞去内部审计部门负责人(审计总监)、证券部总监职务。

类别:来源:证券日报2020-03-02 15:06:40

五、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。...侨银环保的主营业务是环卫一体化项目、生活污染防治等,近日,它公布了2019年业绩快报,详情如下:特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计

类别:来源:证券日报2020-02-28 09:14:35

五、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。3、深交所要求的其他文件。...证券代码:300815证券简称:玉禾田公告编号:2020-007特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异

类别:来源:中国证券报2020-02-28 08:44:58

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。...五、备查文件1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

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