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二零一四年,本集团实现营业收入人民币182.07亿元,比二零一叁年的人民币191.47亿元下降4.9%。营业收入下降由以下塬因综合所致:1)风电分部二零一四年的售电及其他收入为人民币111.33亿元,比二零一叁年的人民币102.96亿元增加人民币8.37亿元,增幅为8.1%;2)火电分部的售电收入为人民币33.59亿元,比二零一叁年的人民币39.59亿元下降人民币6.00亿元,降幅为15.2%,其中火电分部售电量比二零一叁年减少13.72亿千瓦时,降幅为13.3%,同时二零一叁年九月及二零一四年九月,国家下调了火电的脱硫燃煤机组标杆电价,火电分部的不含税售电均价较二零一叁年下降人民币8元╱兆瓦时;3)火电分部的煤炭销售收入为人民币23.88亿元,比二零一叁年的人民币30.10亿元下降人民币6.22亿元,降幅为20.7%,主要塬因是煤炭市场走低,煤炭销售量和销售价格均有所下降;以及4)风电分部二零一四年的服务特许权建设收入为人民币2.28亿元,较二零一叁年的人民币6.67亿元大幅降低,主要是由于特许权在建项目开工量减少所致。
其他收入净额
二零一四年,本集团实现其他收入净额人民币4.37亿元,比二零一叁年的人民币4.32亿元增长1.2%。主要是因为:1)受风电分部售电收入增加的影响,二零一四年的增值税返还等补贴收入为人民币3.83亿元,比二零一叁年增加人民币0.37亿元;2)二零一叁年确认销售CERs和VERs净收入人民币0.54亿元,二零一四年无类似收入;以及3)二零一四年确认了出售国电聊城生物质发电有限公司收益人民币0.29亿元,二零一叁年无类似收入。
经营开支
二零一四年,本集团经营开支为人民币120.86亿元,比二零一叁年的人民币135.67亿元下降10.9%。主要是由于风电分部折旧和摊销费用增加;火电分部煤炭消耗成本及煤炭销售成本减少;特许权项目建设成本下降;以及二零一叁年其他分部对生物质公司部分资产计提减值準备而二零一四年无类似减值共同所致。
折旧和摊销费用
二零一四年,本集团折旧和摊销费用为人民币50.01亿元,比二零一叁年的人民币44.01亿元增长13.6%。主要是由于风电项目投产容量的增加,导致风电业务折旧及摊销费用较二零一叁年增加人民币5.62亿元,增幅14.8%。
煤炭消耗成本
二零一四年,本集团煤炭消耗成本为人民币17.41亿元,比二零一叁年的人民币22.26亿元下降21.8%。主要塬因为:1)二零一四年煤炭价格下降,发电及供热平均标準煤单价下降约10.7%;以及2)受发电量下降的影响,煤炭消耗量减少约12.9%。
煤炭销售成本
二零一四年,本集团煤炭销售成本为人民币22.47亿元,比二零一叁年的人民币28.60亿元下降21.4%。主要塬因为:1)二零一四年煤炭平均採购价格较去年下降约12.3%;以及2)煤炭销售量下降约10.4%。
特许权项目建设成本
二零一四年,本集团特许权项目建设成本为人民币2.28亿元,比二零一叁年的人民币6.67亿元下降65.8%。主要是由于二零一四年的在建特许经营权项目发生的工程量较去年有所减少。
员工成本
二零一四年,本集团员工成本为人民币12.25亿元,比二零一叁年的人民币11.16亿元增长9.8%。主要塬因是:1)随着本集团发展壮大,职工人数增多;以及2)随着更多项目投产,部分员工成本从资本化转为费用化。
材料成本
二零一四年,本集团材料成本为人民币3.44亿元,比二零一叁年的人民币3.98亿元下降13.6%。主要是由于出售国电聊城生物质发电有限公司而导致生物质公司材料成本下降所致。
维修保养费用
二零一四年,本集团维修保养费用为人民币4.50亿元,比二零一叁年的人民币5.21亿元下降13.6%。主要是因为本集团创新维修成本管控机制,制定维修成本评价指标,实行全过程闭环管理,风电分部的维修保养费用较二零一叁年下降16.9%;火电分部维修保养费用较二零一叁年基本持平。
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