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行政费用
二零一四年,本集团行政费用为人民币3.78亿元,比二零一叁年的人民币3.98亿元下降5.0%。主要塬因为本集团持续对办公会议费、差旅费等支出进行了有效控制。
其他经营开支
二零一四年,本集团其他经营开支为人民币4.72亿元,比二零一叁年的人民币9.80亿元下降51.8%。主要塬因为:1)鉴于二零一叁年中国生物质发电市场环境发生了不可预料的变化,且未来发展趋势不明朗,公司管理层于二零一叁年对生物质公司部分资产计提减值準备约人民币4.92亿元,二零一四年无类似减值準备;以及2)随着集团业务增长,装机容量增加,导致保险费、水电费等经营支出增加。
经营利润
二零一四年,本集团经营利润为人民币65.59亿元,比二零一叁年的人民币60.11亿元上升9.1%。经营利润上升的主要塬因为:1)风电分部二零一四年的经营利润为人民币56.86亿元,比二零一叁年的人民币52.77亿元增加人民币4.09亿元,增幅7.8%,主要是由于风电分部装机容量增加、管理提效、限电下降等综合因素,导致风电分部售电收入增加,风电分部经营利润增幅与售电收入增幅基本一致;2)火电分部二零一四年的经营利润为人民币7.92亿元,比二零一叁年的人民币11.40亿元下降人民币3.48亿元,降幅为30.5%,主要是由于火电分部售电量减少以及售电单价下调导致售电毛利较二零一叁年降低;以及3)其他分部二零一四年的经营利润为人民币1.99亿元,比二零一叁年的经营亏损人民币2.54亿元增加人民币4.53亿元,主要是由于生物质公司二零一叁年计提减值準备约人民币4.92亿元,而本年未计提类似减值準备。
财务费用净额
二零一四年,本集团财务费用净额为人民币29.51亿元,比二零一叁年的人民币25.38亿元增长16.3%。主要塬因为:1)随着本集团在建项目的陆续投产,费用化的利息支出较二零一叁年增加约人民币1.54亿元;2)本集团于二零一叁年对应收CDM款项的可回收性进行了评估,对其中可收回性较低的部分计提了坏账準备人民币1.42亿元,二零一四年无类似费用;以及3)本集团二零一四年持有交易证券产生的公允价值变动损失人民币0.86亿元。
应佔联营公司和合营企业利润减亏损
二零一四年,本集团应佔联营公司和合营企业利润减亏损为人民币4.54亿元,比二零一叁年的人民币0.60亿元增长656.7%。主要是由于:1)合营企业江苏南通发电有限公司于本年投产,火电分部按持股比例确认应佔联营公司和合营企业利润人民币3.30亿元;以及2)其他联营公司和合营企业二零一四年业绩较二零一叁年上升。
所得税
二零一四年,本集团所得税费用为人民币5.10亿元,比二零一叁年的人民币5.61亿元下降9.1%。主要塬因为:1)二零一四年佔火电分部税前利润比例较高的应佔合营企业收益属于免税所得,因此所得税比二零一叁年减少人民币0.60亿元;2)由于二零一四年持有交易证券产生公允价值变动导致所得税比二零一叁年减少人民币0.82亿元;以及3)风电分部税前利润增加,所得税比二零一叁年增加人民币0.94亿元。
净利润
二零一四年,本集团净利润为人民币35.51亿元,比二零一叁年的人民币29.72亿元增长19.5%。主要是因为风电分部经营利润较二零一叁年增加人民币4.09亿元;二零一叁年确认对生物质公司计提减值準备人民币4.92亿元、CDM应收款项坏账準备人民币1.42亿元,本年无类似减值发生;以及本集团持有的交易证券的公允价值变动损失较二零一叁年净增加人民币4.13亿元。
分部经营业绩
风电分部
营业收入
二零一四年,本集团风电分部营业收入为人民币113.61亿元,比二零一叁年的人民币109.63亿元增长3.6%。主要是由于随着风电装机容量的不断增加、管理提效和限电下降,风电售电量增加,风电分部的售电收入增长,以及特许权项目建设收入受工程量减少而大幅降低综合所致。
经营利润
二零一四年,本集团风电分部经营利润为人民币56.86亿元,比二零一叁年的人民币52.77亿元增长7.8%。主要塬因为:1)风电售电收入增加人民币8.04亿元,增幅7.8%;以及2)风电业务折旧及摊销费用较二零一叁年增加人民币5.62亿元,维修保养费用、行政费用分别较二零一叁年下降人民币0.70亿元及人民币0.84亿元。风电分部经营利润增幅与售电收入增幅及总营业成本(扣除特许权项目建设成本)增幅基本一致。
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