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(二)营运能力分析
金额单位π万元
项目
2013年度/末
2012年度/末
2011年度/末
营业收入(万元)
414,405.07
411,091.72
335,280.61
应收账款(万元)
64,747.30
62,888.04
37,865.90
总资产(万元)
5,646,262.04
4,820,406.80
3,768,159.31
应收账款周转率
6.49
8.16
9.04
总资产周转率
0.08
0.10
0.10
2011-2013年度,随着发行人经营实力的不断增强,其收入规模稳步上升,分别实现营业收入335,280.61万元、411,091.72万元和414,405.07万元.此期间内,发行人近三年的应收账款周转率呈现一定的波动,但整体处于较好水平,表明公司具备较强的回款能力.
(三)盈利能力分析
金额单位π万元
项目
2013年度
2012年度
2011年度
营业收入(万元)
414,405.07
411,091.72
335,280.61
营业外收入(万元)
6,943.39
1,326.50
487.94
利润总额(万元)
25,400.62
24,998.20
23,122.25
净利润(万元)
19,736.88
21,213.45
16,382.19
归属于母公司所有者的净利润(万元)
11,803.28
14,143.85
12,724.44
净资产收益率
0.93%
1.18%
1.05%
得益于在建电力工程项目的陆续投产运营,发行人装机规模不断提高,供电
量的增加以及上网电价的提高,促使盈利能力得到持续增强.
2011-2013年度,分别实现营业收入335,280.61万元、411,091.72万元和414,405.07万元,分别实现净利润16,382.19万元、21,213.45万元和19,736.88万元,复合增长率达9.76%.发行人近三年营业收入情况如下表所示π
项目
2013年度
2012年度
2011年度
金额
占比
金额
占比
金额
占比
营业收入
414,405.07
100%
411,091.72
100%
335,280.61
100%
电力业务
363,439.80
87.70%
353,431.73
85.97%
311,153.28
92.80%
其中π火电
149,528.66
36.08%
167,223.48
40.68%
177,392.67
52.91%水电
155,150.94
37.44%
149,435.56
36.35%
115,189.74
34.36%风电
48,070.58
11.60%
33,296.65
8.10%
16,938.14
5.05%光电
10,689.63
2.58%
3,476.04
0.85%
1,632.75
0.49%
其他业务
50,965.27
12.30%
57,659.99
14.03%
24,127.32
7.20%
毛利润
146,814.02
100%
136,690.91
100%
100,754.75
100%
电力业务
128,103.94
87.26%
114,668.60
83.89%
82,661.86
82.04%
其中π火电
23,256.75
15.84%
23,700.75
17.34%
23,624.96
23.45%水电
74,554.53
50.78%
73,219.16
53.57%
49,988.67
49.61%风电
26,131.70
17.80%
16,618.31
12.16%
8,389.65
8.33%光电
4,160.96
2.83%
1,130.38
0.83%
658.57
0.65%
其他业务
18,710.08
12.74%
22,022.31
16.11%
18,092.89
17.96%
毛利率
35.43%
33.25%
30.05%
电力业务
35.25%
32.44%
26.57%
其中π火电
15.55%
14.17%
13.32%水电
48.05%
49.00%
43.40%风电
54.36%
49.91%
49.53%光电
38.93%
32.52%
40.34%
其他业务
36.71%
38.19%
74.99%
未来,随着我国用电需求的增长,公司目前在建电力项目的陆续投产以及自身电源结构的不断优化,发行人将面临较好的发展机遇,预计发行人未来营业收入将会持续保持快速增长态势.同时,发行人积极扩宽自身业务范围,加大对铁路建设、房地产业务领域的投入,对发行人的收入来源形成进一步的补充,提升其盈利能力.
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