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      来源:电网头条2023-05-10

      标准的发布实施填补了电力行业数字化审计业务标准空白,为电力企业数字化审计信息系统建设提供了标准依据,有力促进了数字化审计业务规范有序发展,为中央企业内部审计工作转型贡献了实践经验和标准体系。

      来源:南方电网报2023-03-28

      2023年安全生产重大风险分析及管控策略报告、公司2022年内部审计工作报告及内部审计质量自评估报告和2023年审计计划、公司2022年度工资总额清算与2023年度工资总额预算方案、公司2022年战略规划执行情况及

      来源:辽宁省人民政府2022-04-12

      16.国有企业要将逾期未支付款项情况纳入内部考核和内部财务监督检查、内部审计等工作范围。对金额大、反映强烈、影响恶劣的拖欠问题和违规行为,由国资部门开展调查核实和追责问责。

      来源:《审计观察》2021-10-26

      另外,由于我国碳审计处于初期发展阶段,为了提高权威性,审计执行工作应当由国家审计主导,社会审计内部审计进行配合辅助,待条件成熟之后,再考虑以发放执业牌照的形式发展碳审计的专门社会审计组织。

      来源:国家电网2021-10-14

      辛保安指出,内部审计是监督公司各单位科学决策、规范管理、防控风险的重要抓手,是公司持续健康发展的重要保障。...下一步,要持续加大内部审计监督力度,提升监督效能,健全长效机制,加快实现问题整改见底清零,为公司高质量发展奠定坚实基础。

      来源:国家电网公司2021-07-01

      记者:内部审计在国家电网的定位是什么?您如何理解内部审计在企业治理和电力事业高质量发展中的重要作用?...聚焦内外协调,加强与国家审计机关的工作协同,积极主动配合做好国家审计各项工作。记者:习近平总书记在中央审计委员会会议上强调,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计力量,增强审计监督合力。

      来源:国网河南省电力公司济源供电公司2021-02-08

      此外,济源供电公司强化营销稽查内部审计职能,建立营销稽查典型主题库,细化稽查经济成效认定范围,确保营销稽查成效,增强供电服务的严谨性和规范化,给客户营造更加健康和谐的用电环境。(李建国)

      中来股份:聘任林建伟为公司总经理

      来源:北极星太阳能光伏网整理2020-12-04

      12月3日发布公告称,公司董事会同意聘任林建伟先生为公司总经理,聘任宋轶女士、谢建军先生、 裘莹女士、程旭东先生、邱国辉先生、刘志锋先生为公司副总经理,聘任李娜女士为公司证券事务代表,聘任彭文先生为公司内部审计负责人

      来源:北极星储能网2020-10-29

      据悉早在2014年起的四年里kepco就在其变电站中安装了376mwh储能系统用于调频,并原计划将储能设施容量增加到500mwh,但由于收益率下降,以及后来的连续发生储能火灾和内部审计等原因,公司已于2017

      来源:中国内部审计协会2020-10-12

      相对于传统的事后审计,全过程跟踪内部审计具有以下特点及优势:1审计介入频率增强、时间提前传统审计是在项目完成以后进行审计,而全过程跟踪内部审计一般从项目步入正轨(一般是指立项)即开始,重点突出全过程的特点

      来源:淼爸评书2020-06-28

      而对国有企业来说,更多的压力可能来自于内部审计的。

      来源:猎云网2020-02-01

      但是,那年夏天,内部审计发现每辆汽车的生产成本实际上为14万美元。马斯克将责任归咎于eberhard。“显然,我们必须解雇eberhard,我们对此别无选择,”马斯克在播客上说。“当时真的很糟糕。”...“关于2007年审计的故事是不真实的,是诽谤性的,”eberhard表示。(eberhard在2009年起诉马斯克和特斯拉诽谤,指控他被迫离开公司。后来他放弃了诉讼。)

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      来源:中央纪委国家监委2020-01-06

      组织各单位纪委针对打通降低一般工商业电价“最后一公里”等关键环节,结合内部巡视巡察、内部审计和专项检查,切实抓好有关政策措施贯彻执行的日常监督,并对发现的问题建立台账、逐一销号,确保执行政策不走样、减税降费不打折

      LG化学电池商业机密被盗!已向SKI提起诉讼

      来源:美联社2019-04-30

      对公司通信和其他数据的内部审计显示,这些员工不仅密谋窃取lg化学的商业秘密,而且还在sk innovation之前利用这些信息进行就业。

      来源:中财网2019-04-24

      4、继续完善内控管理制度,加强风险管控及预警,同时规范各项经营业务,加强内部审计,降低经营风险,并通过落实责任方,加强合规检查与考核。...完善公司内部风险控制体系,进一步加强对下属子公司的过程和数据管控,提高公司内控管理水平,使公司保持持续、稳定、健康的发展,维护公司和投资者的利益。

      来源:南方电网报2019-01-29

      以完善法治建设责任制体系为基础,以推进合规管理体系建设为抓手,以抓好重大法律案件管理为重点,以有效发挥内部审计作用为保障,打造与高质量发展要求相适应的全面依法治企能力。...更加注重形势研判和风险防控,更加注重成本压降,更加注重内部挖潜,更加注重向管理要效益。五是打造与高质量发展要求相适应的全面依法治企能力。

      来源:中国能建安徽电建二公司通用设备安装公司2018-09-30

      随后,各部室主任及主管从分包结算、内部审计、财务、分包招标、物资管理、人力资源、安全质量、生产及项目管理等方面进行了总结与交流,各工程点项目经理分别做经营分析报告。

      来源:中金在线2018-04-20

      (二)指导内部审计和风险管理工作2017年2月14日、10月25日,风险与审计委员会分别听取公司《2016年度内部审计工作报告》及《三季度审计工作汇报及经营情况风险报告》,对公司内部审计、风险管理工作进行了指导监督

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