2009-04-28
十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn); 十一、会议以12票同意,0票反对,
来源:www.chinapower.com.cn 2009-04-28
会上,陆启洲就集团公司审计、风险管理及内部控制工作作了重要指示。李小琳就加强集团公司内部审计工作和切实重视风险管理及内部控制体系建设,及时发挥其作用方面提出了具体要求。
2009-04-27
公司的内部控制制度总体上符合中国证监会,深圳证券交易所的相关要求,控制系统不存在重大缺陷,内部控制涵盖了公司层面的风险和所有重要的业务流程,内部控制设计方法适当、运行组织有效,人员配备、职责分工和授权合理
2009-04-24
华能国际称,大士能源在衍生金融工具套期保值业务方面具有完整、严格、有效的内部控制体系,分别从董事会、管理层、业务部门三个层面设置了相应权限与职责。 ...与售电合同相对应,大士能源参照同期的远期燃油价格指数和远期汇率买入相关衍生金融工具,锁定燃油价格和汇率,以此控制风险,保证未来履行售电合同时能够获得稳定的毛利。
2009-04-17
八、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《赤峰富龙热电股份有限公司内部控制自我评价报告》; 公司监事会及独立董事均对公司的内部控制自我评价报告发表了意见,认为公司内部控制自我评价全面、真实
来源:南方电网 2009-04-16
课程内容涉及到科学发展观与和谐管理、内部审计法律体系、内部控制体系、工程管理内部控制制度审计、工程审计前沿等多个课目。...本网讯 4月7日至13日,公司举办了工程管理内部控制制度审计培训班及固定资产投资审计监督检查工作方案讨论会。
来源:神华国华徐州发电有限公司 张长生2009-04-10
内部控制各要素之间的配合和联系,组成了一个完整的企业控制系统。 ...国华电力管控体系在吸收借鉴美国coso的《内部控制整体框架》和《企业风险管理综合框架》的基础上,按照《中央企业全面风险管理指引》与《企业内部控制基本规范》要求,将风险管理思想融入管控体系。
2009-04-09
九、 审议批准董事会关于2008年度内部控制的自我评估报告,授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。 ...十四、审议并批准关于管理层声明书的议案,即同意公司管理层就本公司国际帐项、中国帐项、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、年度业绩公告、持续关联交易、前次募集资金使用情况及关于再融资内部控制报告所做的七项声明书
来源:中电投集团 2009-04-02
三是要积极探索企业反腐倡廉的新思路,要把强化企业监督保障工作、全面风险管理和内部控制体系建设结合起来,要把事后监督方式转变到日常化管理和执行力的检查上来,强化预防工作。
来源:中电投集团 2009-03-31
在听取五凌电力深入学习实践科学发展观活动开展情况和全面风险管理及内部控制体系建设情况的汇报后,李小琳指出,深入学习实践科学发展观要把握以下四个方面,一是要重发展、求根本。
来源:云南电网公司2009-03-24
切实履行“一岗双责”,切实提高服务水平,进一步深入效能监察工作,深入推进源头预防工作,深化党风建设和反腐倡廉工作,落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008~2012年工作规划》,进一步健全完善监察工作的内部控制体系
来源:腾讯网2008-12-17
公司明显没有遵守法律,且绕过了现有的内部控制规定。...西门子在庭审之前,就对自己的罪行供认不讳,承认违反了美国的《海外反腐败法》中有关内部控制、账目记录两项条款。
来源:中电投新疆公司 2008-12-09
积极推进全面风险管理及内部控制体系建设,有效防范经营风险。着力提高政策的敏感度,千方百计争取税收及各种项目补贴优惠政策。加强与新疆主要金融机构的交流合作,扩大公司筹融资规模,保障公司发展的资金需求。
来源:中电投集团 2008-12-02
为贯彻落实集团公司全面风险管理及内部控制体系建设启动会议精神,推进体系建设的有效实施,集团公司审计部于11月24日-29日在高培中心举办全面风险管理及内部控制培训班。...全面风险管理及内部控制建设工作是集团公司“三步走”发展战略有效推进实施好的必然要求。
来源:大唐集团 2008-11-27
八要加强内部控制,防范财务风险。 安全生产部在学习讨论中认为,首先,要加强重点危险源管理,杜绝人身和设备事故的发生,确保安全生产平稳发展局面,为集团公司又好又快发展奠定坚实基础。...四要加强资金集中管理和统一调度,拓宽融资渠道,提高集团资金控制力。五要密切关注国家有关理顺能源价格机制的政策走向,积极争取电价调整政策。六要继续强化内部管理,全面开展降本增效工作。
来源:中电投集团 2008-11-20
三是要通过采取坚持教育、强化制度建设、加强监督检查等措施,不断增强廉洁奉公意识,提高制度执行力,积极探索运用先进的管理方法和科学的管理手段,建立与国有企业内部控制、风险管理相结合的新型监督体系,保证企业又好又快发展
来源:国家电网 2008-11-14
,134家公司的5个全球分支机构进行了较为成功的审计,在公司治理和内部控制中发挥了重要作用。 ...abb集团董事会设立了财务审计和合规委员会,并在执行层专设了内部审计部门,在内审活动中,他们严格遵循风险评估、审计计划、审计复核、反馈报告四大流程,并通过内部控制制度和强大的it网络,对分布在34个国家
来源:华电集团 2008-11-14
本期培训班主要包括基建管理、政策法规两个模块,培训内容分别设有国家重点建设项目管理办法、基建工作法律风险防控、电力工程建设世界发达国家基本建设项目管理介绍、反腐倡廉教育、基本建设跟踪审计和内部控制问题、
来源:国务院国资委办公厅2008-11-12
不断完善企业内部控制系统,逐步建立健全企业全面风险管理体系,切实提高企业风险防范和应对能力。...二、抓住重点,健全体系,稳步提高全面风险管理工作水平 中央企业要本着从实际出发、务求实效的原则,以解决企业经营管理中存在的突出问题为重点,加强对重大风险、重大决策、重大事件的管理和重要流程的内部控制,
来源:新华网2008-11-11
各类金融企业要切实加强基础管理、内部控制和风险防范;要加强金融监管,完善监管制度和协调机制,有效防范金融风险,确保我国金融安全。大力开展财政增收节支工作。...依法加强税收征管,调整优化财政支出结构,加大对经济社会发展薄弱环节支持,严格控制一般性支出。 (七)积极推进关键环节和重点领域改革。