北极星
      北极星为您找到“内部控制”相关结果614

      来源:宁夏电力公司2008-04-21

      所谓审计转型,就是以加强控制、防范风险、提高效益为目标,将内部审计范围从传统的财务收支扩展到经营管理各个方面,评价公司资源利用的经济性和有效性、内部控制制度的健全性和有效性、防范和化解经营风险措施的可行性和有效性

      来源:国土资源部资源网 2008-04-11

      虽然这些内部控制手段并不能避免整个行业毛利率及单位机组盈利能力的持续下滑。但在未来行业转暖时,这些公司内生性管理能力的提高将大幅提高公司的盈利水平。   另外,火电企业也在努力争取政府的补贴支持。...盈利能力提升来源   上下的双重压力是多数小火电企业面临生存压力,而火电类的上市公司也在努力通过各种方式接受着“寒冬”的考验,主要是通过降低煤耗、线损、控制新机组造价、压缩管理费用等内部挖潜的手段。   

      来源:中电投2008-03-31

      会议肯定了2007年审计工作情况报告,通过了2008年审计工作安排;审议了《集团公司内部控制体系建设规划》,提出了修改意见,待进一步修改后报总经理办公会审定。

      来源:陕西省电力公司2008-03-26

      三是加强对关键控制点的内部控制制度与机制运作的完备程度、有效程度等两个方面的风险辨识、风险评估。   ...  为进一步健全风险防范体系,加大预防工作力度,创新内部管理机制,拓展从源头上防治腐败工作领域,使党风廉政建设责任更加明确,反腐倡廉重点更加突出,源头治理工作更加扎实,最大限度地把违规违纪问题解决在萌芽状态

      来源:审计部 2008-03-25

      其中,华东分公司财务收支审计,五凌电力资产负债损益审计,漳泽电力前期费用管理情况专项审计,中电国际系统内部控制检查与评价,中电霍煤铝业公司原董事长离任审计和五凌电力洪江水电厂土建工程结算审计等6个联合审计项目被评为优秀审计项目

      来源:北京电力公司2008-03-07

      2008年,北京电力公司审计工作以服务公司大局为宗旨,以公司奥运电力保障工作等生产经营管理活动为中心,开展内部控制和风险管理为导向的管理审计和效益审计,完善内部审计管理制度和流程,加强审计整改力度,完善审计工作管理

      来源:北京电力公司2008-03-07

      2008年,北京电力公司审计工作以服务公司大局为宗旨,以公司奥运电力保障工作等生产经营管理活动为中心,开展内部控制和风险管理为导向的管理审计和效益审计,完善内部审计管理制度和流程,加强审计整改力度,完善审计工作管理

      来源:中国大唐集团公司2008-02-29

      进一步制定和完善了各项财务管理制度,完善了标准化管理,全面推行主要经济指标完成情况与工资总额挂钩考核办法,严格控制燃料成本和各项固定成本,进一步加强内部控制制度的建设和执行,细化各项经济指标。

      来源:清河发电公司 2008-02-01

      “发展、安全、减亏、稳定”的主要内容是确保新机组建设工程节点目标,推动公司整体发展;强化安全管理,创新工作模式,提高安全管理绩效,为发展助力;实施精细化管理,加强企业管理和内部控制,努力提高企业经营绩效

      来源:西北电网公司2008-01-28

      加强审计监督,强化内部控制,努力降低成本。   六、加快科技创新,推进“创新型”企业建设。全面落实创新型企业建设方案。加快erp系统二期建设,确保7月底上线运行。...深化专业化和项目制相结合的基建管理模式,在确保安全、质量的前提下,确保进度,控制造价。加强设计管理,坚持全过程技术监督与设备监造,加强施工质量目标控制,确保“零缺陷”移交生产。

      来源:中国华电集团公司2008-01-23

      开展学习讨论,深刻领会曹培玺总经理的报告精神;利用网站、半电报、宣传栏等各种媒体,广泛深入地进行学习传达,迅速把干部员工的思想认识统一到会议精神上来;二是深入开展对标管理年活动,加强计划、财务、生产营运、内部控制管理

      来源:中电投2008-01-11

      全面推行综合计划、合同与预算管理,健全和完善内部控制制度,促进企业经营管理的进一步完善。 做细培训工作。...实现企业内部各项工作,特别是安全生产工作的规范化、标准化和精细化,真正做到凡事有章可循、有人监督、有人负责、有据可查。(安英丽)

      来源:中国电力新闻网2008-01-09

      新会计准则体系的贯彻实施,对于规范该厂会计行为、提高会计信息质量、改善企业经营管理、完善企业内部控制体制、促进企业各项工作又好又快发展具有十分积极的意义。...会上,该厂领导强调要高度重视经济安全,进一步加强财务稽核工作,强化对资金的控制和管理,有效降低经营风险。二要进一步提高各级财务人员的自律意识,强化制度建设,监督管理到位。

      来源:中国电力投资集团公司2008-01-08

      全面提高管理水平;三是加快在甘境内的电源项目开发,加大对外发展的人力、财力投入力度,发展水电、火电等多种形式的对外投资项目,为分公司可持续发展奠定基础;四是规范经营管理,全面推行综合计划、合同与预算管理,健全和完善内部控制制度

      来源:审计部2007-12-20

      此外,邀请了红日集团公司、天职国际会计师事务所专家就内部控制的理论与实务、内部控制体系架构设计、内部控制审计、内部审计业务工具及舞弊调查作了专题讲座;集团公司审计部就审计实务、技巧作了专题讲解;聘请中普软件公司人员讲授了

      来源:华东电网公司2007-12-14

      华东电网系统通过健全评价公司内部控制,将审计关口有效前移,使内部审计由传统型审计逐渐向管理型审计转变。四是审计信息化工作初显成效。...华东公司系统的内部审计积极引入中介机构协助开展工作,并引入招投标竞争机制,对各中介机构的审计质量进行检查和控制,有效督促各中介机构尽职尽力完成审计任务。三是内部控制评价工作向纵深方向开展。

      2006-11-10

      亿美元的中石化、营业收入835.56亿美元的中石油、营业收入287.77亿美元的中国移动、营业收入227.35亿美元的中国电信、营业收入146.53亿元的中粮集团……假若他们都能像国家电网公司一样,最大限度地做好内部控制管理

      2006-08-21

      市供电部门的代表付建均认为,电力与普通产品不同,用内部控制是不可能填补电价上涨的“刚性成本”的,现在我省的大工业电价与居民电价持平,比例是不合理的,因此居民价格调整有必要。   ...董守芝认为,价格上调应控制在每度3分钱左右。她算了笔账:居民电价增加1分,电力公司收入约增加1亿。   代表刘长胜说,建议等平均工资上涨后再涨电价。   

      2006-07-12

      市供电部门的代表付建均认为,电力与普通产品不同,用内部控制是不可能填补电价上涨的“刚性成本”的,现在我省的大工业电价与居民电价持平,比例是不合理的,因此居民价格调整有必要。   ...董守芝认为,价格上调应控制在每度3分钱左右。她算了笔账:居民电价增加1分,电力公司收入约增加1亿。   代表刘长胜说,建议等平均工资上涨后再涨电价。   

      2005-09-29

      针对审计发现的问题,审计署建议:进一步加强预算管理,提高预算编报质量;加强资产管理,强化内部审计,确保国有资产保值增值;完善内部控制制度,加强会计基础工作。   ...2004年,电监会未按编制内实有人数,而是以编制人数编报人员经费预算756.16万元,多报222.16万元,不符合财政部关于编制中央部门预算的通知中“基本支出预算控制数中的人员经费根据编制内实有人数核定

      相关搜索