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      北极星为您找到“内部审计”相关结果277

      来源:北极星风力发电网2015-02-27

      三、与前次业绩预计的差异说明无四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析不适用五、其他说明无六、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告

      来源:北极星风力发电网2015-02-27

      2、经内审部门负责人签字的公司 2014 年度业绩快报内部审计报告。特此公告。新疆金风科技股份有限公司董事会2015 年 2 月 26 日

      来源:华能集团2015-02-13

      加大内部审计力度。深化制度建设。实施法制工作三年计划,着力提高法律顾问专业化水平。深化战略研究和市场、政策、改革的分析研判,软科学研究水平得到提升。信息化建设深入推进。...做好内部改革顶层设计,成立全面深化改革领导小组和7 个专项小组,出台公司深化改革指导意见,明确了到2020年的改革目标、原则和具体措施。推进区域化、专业化改革。管理体制改革取得新进展。

      来源:北极星电力网2015-02-05

      强化内部审计监督,注重审计整改,全年完成审计项目2292项。对资产负债率和负债规模实施双控,资产负债率同比下降了0.62个百分点。2014年以来,国电集团全面开展双提升工作,存量资产经营水平明显提高。

      来源:内蒙古察右前旗电力公司2015-02-04

      内部审计扎根于单位内部,熟悉单位的生产、经营情况,对查处舞弊、防范企业经营风险,提高企业管理水平起到了积极的推动作用。...为有效堵塞企业管理漏洞,促进企业廉政建设,改善经营管理水平,从2月3日开始,内蒙古察右前旗电力公司监审部牵头组成审计小组的对各供电所、生产所和供应、多经公司进行了为期一周的2014年内部审计工作。

      来源:企业观察报2015-02-02

      资料显示,沈莹1990年获得北京大学经济学硕士学位,2007年获得经济学博士学位,先后在经济科学出版社、国家国有资产管理局、财政部工作,曾任中国证监会第十二届上市公司发行审核委员会委员,现兼任中国内部审计协会副会长

      来源:中国电力报2015-02-02

      强化内部审计监督,注重审计整改,全年完成审计项目2292项。对资产负债率和负债规模实施双控,资产负债率同比下降了0.62个百分点。继续深化做强主业,转型升级这篇文章。

      来源:中国电力报2015-02-02

      强化内部审计监督,注重审计整改,全年完成审计项目2292项。对资产负债率和负债规模实施双控,资产负债率同比下降了0.62个百分点。继续深化做强主业,转型升级这篇文章。

      来源:中国环境界2015-01-14

      还有做市商制度,94家公司已经履行内部审计,做市商制度给我们带来股票流动性和市值管理功能已经逐步体现,为我们以后市场定价和改善,包括提高融资效率,带来一些并购,能够创造更好的估值条件。

      来源:天华阳光控股有限公司2014-12-24

      -张怡(amyzhang)女士被任命为副董事长和首席战略官,她将负责外部联络,监督新技术的研发,领导公司的融资活动并支持审计委员会进行内部审计。-郝治先生被任命为天华阳光中国大区的总经理。

      来源:21世纪网数字报2014-12-04

      建议审计的主体仍应以国家审计机关和内部审计机构为主,同时组织人事部门、监察部门、纪检部门、人大等机构也可作为审计主体参与;审计的主体首先应该是党政主要领导,然后才是具体负责环境保护职责的部门领导、国企法定代表人和其他相关人员

      来源:保山日报2014-09-19

      下一步,我市将紧紧围绕建设美丽家园、小康库区这一中心任务,突出抓好移民安置、后期扶持、队伍建设三个工作重点,强化项目资金稽查、内部审计、监测评估三个监管手段,努力形成库区发展、移民增收、生态良好、社会稳定的移民工作长效机制

      来源:新华能源2014-09-01

      为从根本上认识国家电网公司确定的一强三优现代公司战略目标,迫切需要内部审计从宏观层面关注公司的内控和风险,为公司的发展提供增值服务。...、内部控制、关键控制点等,对erp环境下的经营管理风险进行分析,有助于将来制定审计计划和审计程序,为顺利地开展内审工作,向全面开展信息系统审计奠定基础。

      来源:中国商业电讯2014-08-27

      大家就较为关注的决议督办管理内部审计管理信息安全合规文档防泄密集团型企业即时通讯等重点、热点问题进行了热烈讨论。

      来源:贵州省铜仁供电局2014-07-17

      今年来,玉屏供电局通过全面落实党风廉政建设责任制、建立健全反腐倡廉教育长效机制以及加强执纪监督、内部审计等工作,统筹推进了惩防体系建设,筑牢了廉洁防线。...2013年审计发现主要问题的通报要求,共查找问题7大项19项小项,制定整改措施19项,完成彻底整改15项。

      来源:国电河北龙山公司2014-07-11

      有效降低财务费用,截至6月底公司财务费用同比降低1756万元;运用精益工具找到最佳经济热值和最优掺配方案,实现精益掺烧,有效控制发电燃油,截至6月底,累计耗油161.6吨,同比减少440.33吨;深入内部审计...,截至6月底共鉴证合同285份,完成财务收支审计3项,发现问题19项并进行了整改,提出建议10条并被采纳;严格预算管理,进一步加强对三公经费等八项费用的管控力度,严格执公司行制的实施细则;认真研判煤炭市场

      来源:中国广播网2014-06-17

      经济之声:针对审计发现西电东送问题资金,湖北省统计局副局长叶青说,央企有内部审计,现在出了这么大问题,可见它们没有发挥应有的作用。您觉得是制度不够好,还是我们的制度执行不够好?林伯强:两者兼有之。

      来源:河南省济源供电公司2014-06-14

      同时,深化理论学习,加强理想信念和党风党纪教育,严守政治纪律,全面落实党风廉政建设责任制;严格履行党员干部重大事项报告制度,加大一岗双责考核评价力度,严守组织纪律;加强效能监察和内部审计,及时纠正不规范行为

      来源:《求是》2014-05-06

      同时,着力建设全面内控体系,加强内部审计和依法治企,有效降低了各类经营风险。三、努力实现有质量、有效益、可持续的发展加快转型升级,是中央企业面临的一场深刻变革。...推进企业内部改革,建立完善与董事会制度相衔接的投资管控体系、工作机制和会议制度。深化干部人事制度改革,人才结构持续优化。加强集团管控,精简管理层级,三级管理体制日趋完善。

      来源:南方电网报2014-04-15

      内部审计工作作为企业内部控制和风险管理的第三道防线,常被视为企业降低经营风险的免疫系统。在监控室,值班人员通过红黄绿灯的预警,就可以发现疑点。...这些审计资源既可以在公司各层级的内部审计项目中得到再利用,对审计的举一反三和整改也有很好的借鉴作用。

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