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内蒙华电
报告期内经营情况分析
公司业绩主要来源于火力发电及供热业务,部分来源于风力发电业务。发电利润主要来源于发电量的增加,售电成本及其他成本的有效管控。
报告期,公司归属于母公司股东的净利润下降幅度较大,主要原因是:
1、蒙西地区区域电力市场供大于求,受经济增速放缓以及结构调整因素的影响,公司蒙西地区发电设备利用小时进一步降低,促使发电量同步降低;另外风力发电、光伏发电的电量增速明显,交易电量比例和范围的逐步扩大,公司东送电厂的电量也在下降;
2、受2014年9月、2015年4月及2016年1月燃煤发电企业上网标杆电价下调影响,公司平均售电价格同比下降;
3、因环保改造拆除原有资产等原因,计提固定资产减值准备1,919万元;
4、受电力市场整体形势影响公司参股电厂投资收益下滑较大;
5、2016年下半年,煤炭回暖,公司煤炭产业扭亏为赢。
报告期内核心竞争力分析
(一)区位优势
内蒙古自治区是我国重要的发电和能源基地,资源储备丰富,具有较明显的发电区域优势。公司电源结构以火力发电为主,电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大区域,凭借央企管理与地方政策结合的优势,推进公司发展。随着内蒙古西部电网改革的推进,将使公司面临更加开放的市场格局和竞争态势,公司将积极开发内在潜力,优化电力结构,增强企业竞争力。
(二)发电规模优势
随着2012年非公开发行的成功,公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司。近年来,公司不断加大设备改造,建设先进机组,淘汰落后机组,提高运行水平,600MW以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。截至2016年末,公司可控发电装机容量达到930.84万千瓦,在内蒙古电力市场保持了较高的份额。魏家峁电厂一期2台600MW级火电项目分别于2017年1月和3月投产,和林电厂一期2台600MW级火电项目正在稳步推进。截止本报告披露日,公司装机规模已突破千万千瓦,规模优势进一步凸显。
(三)电力外送通道优势
2014年全国能源工作会议上提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等12条电力外输通道,提高跨省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设,将有效缓解内蒙古电力外送问题,加快内蒙古重点煤电基地建设,为公司进一步发展提供了新的机遇。2014年8月,锡盟至山东1,000千伏特高压交流输变电工程获得核准,2015年1月16日,国家发改委正式批准了蒙西至天津南1000千伏特高压交流输变电工程,为公司外送电提供了条件。
(四)结构调整优势
根据国家的政策导向,清洁能源是未来的发展方向,虽然目前公司业务以火力发电为主,但内蒙古自治区无论风资源或是光资源条件均很优越,公司自2015年始逐步加大对清洁能源投资力度,为公司的转型发展和结构调整提供了便利条件。
华能新能源
报告期内经营情况及竞争优势分析
1、积极参与市场交易,提升公司边际效益
2016年,公司全年完成总发电量19,435,069.4兆瓦时,同比增长32.5%。其中风电发电量18,432,500.2兆瓦时,同比增长33.1%;太阳能发电量1,002,569.2兆瓦时,同比增长22.6%。公司发电量的增长主要得益于以下四方面,一是装机容量的增加以及电源结构和分布结构的持续优化;二是加强市场开拓有效减少了弃风限电的损失;叁是通过强化维护与技改工作有效提升了设备运行水平;四是综合管理水平的不断提升。
2、强化基建过程管控,有序推进建设进度
2016年,公司以质量和效益最大化为塬则,统筹调配资源,建立项目管理预警机制,有效控制项目进度风险。加强过程质量监控,创建风电精品工程。华能云南大理沙帽山风电项目及华能云南巍山扁担山风电项目荣获2016年度《中国电力行业优质工程奖》。
2016年全年新增装机容量742.0兆瓦,其中,风电新增装机532.0兆瓦,光伏新增装机210.0兆瓦。公司通过科学合理制定工期目标,实现190.0兆瓦光伏项目在年中电价下调之前全部投产,锁定了电价和效益。广西风电项目和河北、吉林、新疆光伏项目的并网发电,分别实现公司在以上四个区域投运风电、光伏项目零的突破。
3、加强前期开发力度,获取优质开发资源
2016年,在资源获取竞争愈发激烈的形势下,公司在开发空白区域及新业务领域取得突破。公司进入各省年度开发方案项目容量894.0兆瓦,纳入基地规划年度方案565.0兆瓦,取得锡盟特高压外送通道清洁能源开发权400.0兆瓦。合计1,859.0兆瓦。
公司全年共取得1,681.5兆瓦风电项目的核准,其中IV类风资源区项目佔比高达64.0%,实现了安徽、福建空白省份的突破。光伏项目方面,取得160.86兆瓦光伏备案指标。公司在北京市的第一个项目-华能雄飞北京汽车动力总成屋顶光伏项目获得备案,纳入北京市十叁五可再生能源规划。公司申报的《大同市经济开发区多能互补集成优化示範工程》列入国家能源局首批公布项目。
4、项目建设成本和财务成本控制有力,成效显着
2016年,公司通过强化基建现场管控,严格审查工程结算,有效降低工程造价。财务成本控制方面,积极落实增量低息贷款、存量贷款置换、资金统筹管理等工作,成功发行人民币80亿元超短期融资券、人民币20亿元短期融资券和人民币11.4亿元绿色公司债券,实现全年资金成本同比大幅下降。
新能泰山
报告期内经营情况分析
报告期内公司完成发电量44.46亿千瓦时,同比降低5.48%;上网电量40.33亿千瓦时,同比降低7.05%。全年累计完成营业收入248,580.25万元,实现归属于母公司所有者的净利润-6,670.57万元。
1、报告期内,电缆业务销售量、生产量比上年同期分别减少39.66%、31.45%,主要是公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司光缆产品的原材料采购紧张,致使光缆产品的生产量、销售量有较大幅度下降。
2、报告期内,煤炭业务销售量比上年同期减少79.97%,主要是公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司本期煤炭经营大幅减少所致。
3、报告期内,热力业务销售量、生产量比上年同期分别增加31.02%、31.02%,主要是公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本期加大供热市场营销所致。
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