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管理方面,公司紧紧围绕2015年度经营目标,贯彻董事会战略部署,积极开展工作。超额完成2015年度各项预算目标。
公司对技术研发持续高投入,努力提升核心竞争力。公司2014年、2015年投入研发费用占公司营业收入的比重分别为11.02%和10.84%,2015年公司研发费用较2014年增加357.06万元,增长幅度为21.60%。报告期内新增专利8项,软件着作权1项。截止到本报告期末,公司共取得专利44项、软件着作权25项。
报告期内,公司进一步优化管理体制,规范业务流程。公司注重人才战略,不断坚持引进高端人才;鼓励全员创业,搭建内部创业平台,制定了“超额完成目标奖金发放管理制度”。方案实施有效激励了核心骨干员工和全体员工的积极性和创造性,提升了企业的凝聚力和向心力,提高了员工的归属感。
报告期内,公司有效整合技术研发、营销及其他相关资源,对市场需求把握准确、反应迅速。
公司治理方面,2015年,公司严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全、完善内控制度和公司治理结构,为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。在公司资产规模扩大的情况下,公司根据法律法规规范运作,不断完善法人治理结构,进一步规范管理体制,及时更新完善公司治理内控制度。
公司内控管理方面,2015年按照公司董事会及其下设审计委员会的要求,由审计部组织有关部门和人员,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完成产品委外加工业务内部控制制度、对外担保业务内部控制制度,并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系中的各项内控均符合公司实际发展的需求,为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。
募投项目实施情况,报告期内,公司注重实现产能优化,先期用自筹资金投入推进募投项目实施建设,使电源装配楼在2015年7月达到预定可使用状态并投入使用,缓解了生产场地受限带来的压力,为公司未来业绩增长奠定了良好基础。
报告期内,公司管理层紧密围绕公司年度经营目标,严格执行董事会、股东大会的各项决议,积极开展各项经营管理活动,超额完成年度经营预算目标;公司管理层全力加快创新步伐和团队建设,有力提升了公司的品牌影响力,保持了公司良好的发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
1、新能源汽车行业的销售量的增加是新能源市场的爆发,客户需求增加;生产量的增加是为了应对激增的销售;库存量的增加是安全备货的增加。
2、电力行业库存量增加是因为电力行业产品的备货,以应对电力积攒的销售需求。
3、其他电源行业生产量的减少由于生产产能向新能源方向倾斜;销售量的减少是生产量减少的连带反应;库存量增加是合理的备货。
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